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企業(yè)開票星號里面是勞務(wù) 這個月做了點無票銷售 賣廢品收入 申報增值稅的時候是在應(yīng)稅貨物銷售額里反應(yīng)我賣廢品的不含稅收入嗎 一般納稅人

2022-01-07 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-07 11:34

你好,申報增值稅的時候是在應(yīng)稅貨物銷售額里反應(yīng)

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快賬用戶1500 追問 2022-01-07 11:35

我申報印花稅的時候這筆賣廢品的收入是不是要從總收入里扣除出來在申報印花稅呢

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:37

你好,對的,你的理解是對的

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你好,申報增值稅的時候是在應(yīng)稅貨物銷售額里反應(yīng)
2022-01-07
你好這收入屬于應(yīng)稅勞務(wù)銷售額, ? 不填寫貨物這里??
2023-12-06
你好,銷售貨物里面的。
2022-11-09
同學(xué)你好,是填在小微企業(yè)免稅銷售額;
2021-01-08
你好,填寫到第12欄里面就可以的。
2022-07-15
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