你好,銷售貨物里面的。
你好,我司開銷項票品名開的是加工費,我申報稅時增值稅納稅申報表附列資料(表一)(本期銷售情況明細)我應該填13%稅率的貨物及加工修理修配勞務還是在13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)欄填寫
公司賣廢品取得的收入,在申報增值稅時的附表一應該填在哪一行呢?是填在第一行“13%稅率的貨物及加工修理修配勞務”?還是填在“13%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”?
老師,一般納稅人公司,收到賣紙箱廢品的收入,已經(jīng)按13%確認銷項稅了,申報的時候這部分收入是填寫在附表一哪里呀?13%稅率的貨物及加工,還是13%稅率的服務及不動產(chǎn)呀?
老師公司汽車賣掉不開票報稅時作無票銷售2萬元,這個銷項明細表里應填簡易計稅方法計稅6%還是填在13%的貨物及勞務里(我是一般納稅人)收款時憑證是這樣做的,借:銀行存款2萬 貸:固定資產(chǎn)清理17699.12應交稅費一銷項稅額2300.88(按13%計算的)
老師,公司車賣了,申報增值稅的時候在增值稅報表里是填到13%稅率的貨物及加工修理修配勞務里嗎?還是13%稅率的服務、不動產(chǎn)、和無形資產(chǎn)這欄里?
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結轉以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
也就是說,不需要和主營收入?yún)^(qū)分開,對嗎?都是填寫在第一行
是的是的,是這么做的。
好的謝謝,那再請問下小規(guī)模納稅人的話,廢品紙箱收入我們是不開票的,也沒有確認銷項稅,這部分收入填寫在哪里呀?
也是和普通的主營業(yè)務收入加在一起的嗎?
你好,現(xiàn)在小規(guī)模是免增值稅的,和普通發(fā)票是一樣的,帶第十欄或者是在第12欄里面。
做其他業(yè)務收入里面。
好的謝謝老師了
不用客氣,工作愉快。