你好; 你可以自己做一個統(tǒng)計表。 統(tǒng)計哪些不合規(guī)發(fā)票 到時匯算一起 看這個表格來調(diào)整
老師 您好 想問下 我們單位外聘臨時項目測試技術(shù)人員 他們發(fā)生的交通費(包括飛機火車票打車票),快遞費、技術(shù)培訓(xùn)費、核酸檢測費,像這樣的費用,在做賬的時候 ,放到業(yè)務(wù)招待費里,都是有相關(guān)發(fā)票的,這些費用是我們自己員工代付的 做賬的時候,計入研發(fā)支出-業(yè)務(wù)招待費里 這樣合理么 還需要單獨報個稅么 按著勞務(wù)費那樣報個稅(因為這個費用報銷,外部技術(shù)人員 是沒有涉及收入一說的)
平時報銷加油或者其他贈送客戶的做了銷售費用加郵費或者銷售費用業(yè)務(wù)招待費,那么有沒有發(fā)票都這樣做進賬也是這些科目中,到最后一個月怎么確定哪些沒發(fā)票需要納稅調(diào)整繳納沒發(fā)票的?
老師,我們是銷售行業(yè),但是外賬沒有進銷存的,就只是根據(jù)采購發(fā)票隨機結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后就銀行賬,然后做點費用就沒有了,這樣年度匯算清繳,我們需要調(diào)賬嗎?好像這樣也沒什么好調(diào)的啊,最多把一些無票費用調(diào)增,其他的沒什么可調(diào)整了吧?
小規(guī)模納稅人代開的增值稅普通發(fā)票是需要當月繳納增值稅和附加稅的對吧,那我當月就要直接做賬繳納,那我怎么知道我這個季度的普票有沒有超過30萬,而且城建稅和教育費附加,地方教育費附加是根據(jù)消費稅和增值稅的和乘稅率,我怎么知道這個季度會不會產(chǎn)生消費稅,而且還有免交附加稅的政策,我也不知道我這個月或者季度的銷售額會不會有10萬或者30萬,那我交這個稅是不是有點問題,還是因為代開的增值稅普票不看這些政策
老師,我們公司業(yè)務(wù)員平時為了業(yè)務(wù)會有些交際應(yīng)酬和送禮等但是無法提供發(fā)票或者提供的發(fā)票無法公司做賬,所以我們以往的處理是每月固定給他們1000-2000元業(yè)務(wù)補貼讓他們提供加油或者餐費發(fā)票來報銷,現(xiàn)在這一塊補貼想重新用一種更恰當?shù)姆绞絹斫o,請問能用什么方式來給,又不涉及個稅呢?
公司租車每月租金1000元,租一年,需要交多少個人所得稅
紙質(zhì)版發(fā)票丟了怎么辦
老師好:咨詢下,a 公司和 b公司往來款一致, a 和 b 公司的股東為同一個人。經(jīng)個人股東確認,a公司的其他應(yīng)付款,可以和這個個人股東的其他應(yīng)收款抵消嗎?
請問我是一般納稅人,有個清包工工程,可以開具3%的的簡易計征的專票吧?對方可以抵扣這3%嗎?
這個題目為什么不選擇基礎(chǔ)設(shè)施 我感覺籌建多個智能制造基地不應(yīng)該屬于基礎(chǔ)設(shè)施嘛
老師請問一下公司給員工報個稅,23年10月到現(xiàn)在都沒有扣孩子的專向扣除、個稅多交的還能返回到員工本人嗎?如果能,是員工自己咋樣操作?還是不能,謝謝
一個員工社保1.2月份申報了 工資薪金漏報了 現(xiàn)在已經(jīng)離職。這種怎么補申報
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做???假如 借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
微信掃碼加老師開通會員
好的,那些調(diào)整一般調(diào)整的科目是哪個合適
?你好;? ?調(diào)整的話 不單獨做分錄哦。 匯算填寫納稅調(diào)整表? ?