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2021年12月收到2020年9月~12月和2021年1月~11月的手續(xù)費(fèi)專票怎么做賬

2022-01-07 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-07 09:57

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)

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快賬用戶9105 追問 2022-01-07 09:58

20年的不通過以前年度損益調(diào)整嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-07 09:58

如果是二零年能通過一些年度損益調(diào)整。

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快賬用戶9105 追問 2022-01-07 09:59

怎么寫分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-01-07 10:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整

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齊紅老師 解答 2022-01-07 10:01

借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。

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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2022-01-07
您好,20年,借庫存商品貸應(yīng)付賬款~暫估,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。21年,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新入賬
2021-03-07
你好,2020年12月收到貨物并已支付款項(xiàng)可以暫估入賬,借預(yù)付賬款,貸銀行存款,借原材料,貸應(yīng)付賬款--暫估價,
2021-03-07
可以先在12月暫估,1月取票后附后面
2021-01-08
你好? ? ? 2020年12月做賬:借管理費(fèi)用-福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ?借?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸銀行存款? 2;? ? 21年做賬的話 走借利潤分配-未分配利潤? 貸?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? ?借?應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)? 貸銀行存款?
2021-07-27
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