借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。借財(cái)務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020年12月的費(fèi)用,對方2021年1月才能開票出來,發(fā)票日期是2021年1月,要怎么做賬
2020年12月成本票不夠,差10萬,2021年1月來回開沖,2021年一月的票放到2020年12月入賬嗎?還是怎么樣做合適
一般納稅人,2020年12月收到貨物并已支付款項(xiàng),2021年1月收到專用發(fā)票,2020年12和2021年分別怎么做賬?
一般納稅人,2020年12月收到貨物并已支付款項(xiàng),2021年1月收到專用發(fā)票,2020年12和2021年分別怎么做賬?
例如:2021年1月我收到了員工給的電話費(fèi)報(bào)銷發(fā)票 發(fā)票備注:2020年12月費(fèi)用,我也想把這部分費(fèi)用計(jì)入到2020年的費(fèi)用里 我在2020年12月和2021年1月該怎么做憑證呢?
老師,一般納稅人開的13個點(diǎn)的普票,照樣按照13個點(diǎn)銷項(xiàng)稅額交是嗎,如果有進(jìn)項(xiàng),那么交的稅額是普票的銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額對嗎?謝謝
老師 作為一名會計(jì)怎么達(dá)到不粗心
房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)留底抵欠繳增值稅的主表中多繳為負(fù)數(shù),現(xiàn)我已跟業(yè)主開具發(fā)票需要抵扣這個多繳為負(fù)數(shù)的金額,應(yīng)填寫增值稅哪個表?
老師 咨詢一下,所有物料都能通過周轉(zhuǎn)材料-低值易耗品 過渡嗎 包括行政采購的所有物資和機(jī)器維修涉及的備品備件這些
查賬征收的個體戶,必須建賬嗎
老師你好,4月報(bào)稅 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票,怎么計(jì)提增值稅,怎么做分錄?謝謝
醫(yī)保停繳一個月后再繳納多久能使用
大神: 有一個問題我一直忘了問,就是我們開票給業(yè)主方譬如是100萬,但因?yàn)槲覀兝习逵謷炜窟@個業(yè)主方旗下的分公司,他們每次從我們的回款中扣除一筆管理費(fèi)還有一筆稅金,我們實(shí)際收到的款只有90多萬了,這差額如何處理,對方也不給我們開票啥的
以公司名義買車有啥要求,需要涉及哪些稅費(fèi)
求,實(shí)操報(bào)稅相關(guān)資料
20年的不通過以前年度損益調(diào)整嗎
如果是二零年能通過一些年度損益調(diào)整。
怎么寫分錄呢
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸以前年度損益調(diào)整
借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤。