您好,20年,借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款~暫估,借應(yīng)付賬款貸銀行存款。21年,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票重新入賬
2020年12月支付了一筆2021年整年的物業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)費(fèi),發(fā)票12月已到,改怎么做賬呢
請(qǐng)問老師:我公司2020年12月支付了一筆工程監(jiān)理費(fèi),在2021年1月才收到發(fā)票。12月跟1月的賬務(wù)分別怎么處理?
老師,請(qǐng)問一下跨年收到的房租專票發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄如何處理?2020年12月付款2020年9月到2021年3月的錢。發(fā)票一般2021年4-5月對(duì)方就開給我們。
一般納稅人,2020年12月收到貨物并已支付款項(xiàng),2021年1月收到專用發(fā)票,2020年12和2021年分別怎么做賬?
一般納稅人,2020年12月收到貨物并已支付款項(xiàng),2021年1月收到專用發(fā)票,2020年12和2021年分別怎么做賬?
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
老師,客商更名后,應(yīng)收賬款的客商調(diào)整了,那收入的客商需要調(diào)整嗎?
4 月份開票額20 多萬,留抵稅我記得有 1000,但是現(xiàn)在確認(rèn)式申報(bào)帶不出來數(shù)據(jù),顯示銷售額是 0,這咋回事呢
2025年7月份拿成考畢業(yè)證,可以報(bào)名2025年的會(huì)計(jì)中級(jí)嗎
老師什么條件能簡(jiǎn)易注銷不需要查賬
你好 初級(jí)會(huì)計(jì)增值稅中有無組價(jià)問題