你好,你的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可以用來(lái)抵扣轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn)的銷項(xiàng)稅.你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)后,沒抵完固定資產(chǎn)銷項(xiàng),還是可以用來(lái)做退稅的.
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒有跟代賬公司說也就沒做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒跟代賬公司說,他們也沒有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
我公司11月開出100萬(wàn)發(fā)票,開票只是為了收款,產(chǎn)品沒出貨的,我11月確定收入,可以不結(jié)成本,留在產(chǎn)品,那11月利潤(rùn)好高,12月完工發(fā)出產(chǎn)品,但12月沒銷售,結(jié)成本,12月虧損好大,這樣操作可以嗎?還是有更好的建議?這樣年報(bào)表就會(huì)很難看,還是在11月反映銷售時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)成本好呢?又由于我11月的抵扣發(fā)票有部分是12月才開出發(fā)票,我11月應(yīng)交4萬(wàn)增值稅,由于有部份材材發(fā)票12月開出,所以我11月實(shí)交7萬(wàn)增值稅,交多稅了。12月拿到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票再認(rèn)證3萬(wàn)稅額,那就變留抵稅額3萬(wàn)了,留底稅額影響增值稅負(fù)嗎?問題有點(diǎn)多,請(qǐng)老師耐心解答
老師好,公司有進(jìn)料對(duì)口,深加工業(yè)務(wù),公司從1月開始沒有出口業(yè)務(wù)了,但1月還會(huì)轉(zhuǎn)讓固定資產(chǎn),手上還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,那12月份要把進(jìn)項(xiàng)稅額全部抵扣嗎?還是留著做手冊(cè)核銷,退稅12月全部做完,還是留一些1月做退稅,怎樣操作比較好
公司的賬面,截止到2022.1月 賬面的進(jìn)項(xiàng)留底還有41512.64. 但是稅務(wù)系統(tǒng)里面的進(jìn)項(xiàng)留底有48305.5 相差6792.86 截止到2021.12月相差這多。 2022.1月還是相差這多 看了我接手的進(jìn)項(xiàng)稅額和銷項(xiàng)稅額的發(fā)生額, 2020全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 2021全年的賬面和稅務(wù)系統(tǒng)一致。 仔細(xì)想想, 出現(xiàn)這種情況的原因。 賬面進(jìn)項(xiàng)少。 系統(tǒng)進(jìn)項(xiàng)多。 賬面沒入賬 系統(tǒng)全勾選抵扣 沒跟賬面核對(duì)。 那如果調(diào)整 要補(bǔ)做費(fèi)用的 借:營(yíng)業(yè)費(fèi)用52252.77 進(jìn)項(xiàng)稅額 6792.86(按13%的稅率來(lái)算,估計(jì)全部都是差旅費(fèi)) 貸:銀存 59045.63 這個(gè)能這樣一筆調(diào)費(fèi)用嗎? 但是,無(wú)法確定, 是不是我們的費(fèi)用。 也沒有發(fā)票來(lái)證明 那可以在報(bào)稅系統(tǒng)里面 通過進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出, 來(lái)調(diào)整進(jìn)項(xiàng)嗎?
這個(gè)52.5是4月份發(fā)給客戶的,總部直發(fā)給客戶的樣品,我們分公司的客戶,總部和我們分公司不在一個(gè)省,分公司跟總部是獨(dú)立核算自負(fù)盈虧,所以上個(gè)月做賬的時(shí)候我聽總部會(huì)計(jì)的在4月份的賬套里做了暫估入庫(kù),5月10號(hào)左右收到了總部開過來(lái)的專票,所以我在這個(gè)月初把5.66進(jìn)項(xiàng)專票稅額給抵扣了下,不過報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)老師讓我0申報(bào),說是免費(fèi)給客戶不算收入,還讓我把4月份做的暫估刪了,5月份賬套里只記了借銷售費(fèi)用52.5 貸應(yīng)付賬款-總部52.5,那位老師還說讓我7月報(bào)稅的時(shí)候去稅務(wù)局把認(rèn)證的5.66可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出來(lái)。今天總部會(huì)計(jì)審賬的時(shí)候跟我說必須把暫估加進(jìn)去,我就寫了下面的會(huì)計(jì)分錄,請(qǐng)問我做的會(huì)計(jì)分錄可以嗎?需要改嗎?改的話怎么寫合適?應(yīng)該寫待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?下月不用把認(rèn)證后的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧?老師
老師小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則去年收入是借應(yīng)收賬款20000帶主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000,成本是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000貸庫(kù)存商品10000今年沖減去年收入成本分錄借應(yīng)收賬款-20000貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-20000成本是借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-10000貸庫(kù)存商品-10000,這樣對(duì)嗎
市場(chǎng)監(jiān)督局罰我們款2萬(wàn)元 這個(gè)我是不是要所得稅匯算的時(shí)候是不是要調(diào)增
老師,我們不是生產(chǎn)型企業(yè),購(gòu)進(jìn)來(lái)的焊接工具記到哪里
你好老師、去年12月份的獎(jiǎng)金和工資被我申報(bào)一起了導(dǎo)致公司多繳了6萬(wàn)多、在25年4月去大廳修改了、申請(qǐng)退回了這6萬(wàn)多、請(qǐng)問我怎么做賬
老師,所得稅費(fèi)用可以不做計(jì)提直接繳納嗎
企業(yè)所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額是怎么來(lái)的
老師,老板叫我給公司的員工講下財(cái)務(wù)方面的知識(shí),我應(yīng)該從哪些方面講,講哪些,哪些不用講
請(qǐng)教各位老師,在內(nèi)賬里面,是不是將當(dāng)月客戶的對(duì)賬單金額減去當(dāng)月供應(yīng)商的對(duì)賬金額再減去當(dāng)月的水電費(fèi)房租人員工資等成本費(fèi)用,就可以直接得出準(zhǔn)確的利潤(rùn)了?。扛赓~的做法有點(diǎn)搞不清了。老板就想簡(jiǎn)單一點(diǎn)去計(jì)算出來(lái)利潤(rùn)。
公司當(dāng)時(shí)購(gòu)入一輛二手車,進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在需要買了二手車,繳納什么稅,稅率是多少
廣告設(shè)計(jì)制作安裝合同是開具廣告代理服務(wù)*廣告制作嗎?單位能開批嗎?