您好 請(qǐng)問款項(xiàng)退給對(duì)方了嗎
老師好 9月份當(dāng)月開出發(fā)票并收到服務(wù)款項(xiàng) 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 12月份把9月份的發(fā)票做了紅字,那么12月份的分錄要怎么寫呢
老師你好,我三月份開出去發(fā)票是一個(gè)點(diǎn),當(dāng)時(shí)錢當(dāng)月到賬了,我做的會(huì)計(jì)分錄是:借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,銷項(xiàng)稅額,借:銀行存款,貸應(yīng)收賬款,到四月份這張發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做分錄
您好老師!8月份開了銷項(xiàng)發(fā)票,8月份做賬:借:銀行存款349 財(cái)務(wù)費(fèi)用1 貸:主營業(yè)務(wù)收入350 在9月份把8月已開的這張發(fā)票作廢,開了負(fù)數(shù)發(fā)票,請(qǐng)問9月份開的這負(fù)數(shù)發(fā)票怎么寫分錄呢?
老師,11月份收到客戶的錢,做了分錄借 銀行存款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 12月份客戶要求開發(fā)票 我這邊要怎么做12月份的分錄
12月份收到業(yè)主按揭放款,發(fā)票開了增值稅9個(gè)稅點(diǎn)發(fā)票,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅,到1月份時(shí)發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò)了,應(yīng)該開不癥稅發(fā)票,然后把12月開具的稅點(diǎn)發(fā)票紅沖了,請(qǐng)問1月份開具紅沖分錄怎么做?
出口退稅的報(bào)關(guān)單境外收貨人是亞馬遜可以申請(qǐng)退稅嗎
物業(yè)發(fā)票和實(shí)際的辦公地址不一致有用嗎?
企業(yè)6月要做減資,是先做工商年報(bào)還是先減資辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照再做工商年報(bào)?
老師好:中科吉安生態(tài)環(huán)境研究院的會(huì)計(jì)制度用哪個(gè)好,每個(gè)項(xiàng)目的支出應(yīng)該掛哪個(gè)科目后再結(jié)轉(zhuǎn)。如按審計(jì)分設(shè)備費(fèi)、材料費(fèi)、測(cè)試化驗(yàn)加工及計(jì)算分析費(fèi)、燃料動(dòng)力費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國際合作與交流費(fèi)、出版/文獻(xiàn)/信息傳播/知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)等直接費(fèi)用,以及間接費(fèi)用如日常水、電、氣、暖消耗等,是都掛在研發(fā)支出下設(shè)二級(jí)項(xiàng)目名稱下三級(jí)科目還是直接掛管理費(fèi)用-項(xiàng)目名稱-科目
請(qǐng)問老師,開個(gè)代理記賬公司需要怎么條件?什么流程?
開專票銷售小麥客戶開票信息要填全嗎??
【例題·綜合題】(2023年節(jié)選)甲公司是一家上市公司,企業(yè)所得稅稅率為 25%,有關(guān)資料如下: (1)2022 年年末公司資本結(jié)構(gòu)為:債務(wù)資本的市場(chǎng)價(jià)值為 16 000 萬元,資本成本率為 6%,普通股的市場(chǎng)價(jià)值為 20 000 萬元(每股價(jià)格為 5 元,股數(shù)為 4 000 萬股)。2022 年公司的現(xiàn)金股利為每股 0.2 元(D0),預(yù)期每年股利增長率為 10%。 【答案】 (1)①普通股資本成本率=0.2×(1+10%)/5+10%=14.4%;②加權(quán)平均資本成本率=14.4% ×20 000/(16 000+20 000)+6%×16 000/(16 000+20 000)=10.67% 這個(gè)加權(quán)資本成本里面,債務(wù)的資本成本為什么不用6%×(1-25%)來算?
電子稅務(wù)局,財(cái)務(wù)制度怎么備案
紅字發(fā)票確認(rèn)單是當(dāng)天,當(dāng)月還是跨月,都必須先錄入嗎?今天聽同事說當(dāng)月的不錄入
數(shù)電發(fā)票單張有限額嗎?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
沒有退哦
那還會(huì)開具藍(lán)字發(fā)票么? 后期款項(xiàng)怎么處理?
會(huì)開藍(lán)字發(fā)票 紅字是因?yàn)閷?duì)方換抬頭了 后期款項(xiàng)不做處理了
借:應(yīng)收賬款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅 貸方紅字
開藍(lán)字發(fā)票時(shí) 把應(yīng)收賬款紅字就沖掉了是吧
開藍(lán)字發(fā)票時(shí) 把應(yīng)收賬款紅字就沖掉了 是的
但是藍(lán)字發(fā)票的抬頭和紅字發(fā)票的抬頭不一樣哦
對(duì)方換抬頭了 有工商的更名通知書 可以沖減的
不是更名 只是換了旗下的另一家公司
那實(shí)際業(yè)務(wù)是跟誰發(fā)生的?
就是和之前的那家公司
后來突然說換主體
那您跟新公司沒有發(fā)生業(yè)務(wù)開具發(fā)票 應(yīng)該是虛開
老師這個(gè)我知道的 有真實(shí)業(yè)務(wù)的
有真實(shí)業(yè)務(wù)也不是跟后面單位發(fā)生的啊? 跟誰發(fā)生真實(shí)業(yè)務(wù)就給誰開具發(fā)票 給其他單位開具都是虛開
老師 有合同 有業(yè)務(wù)明細(xì) 應(yīng)該可以的 之前那家公司的發(fā)票也都作廢了 我覺得應(yīng)該沒有問題,關(guān)鍵是這個(gè)分錄要怎么做平呢
那把款項(xiàng)退給前面那家公司 然后新開票的公司支付款項(xiàng) 不然您也解釋不了款項(xiàng)