你好 D選項 應(yīng)確認的管理費用金額=40%2B50%2B60=150(萬元)

2019年12月份,某企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:計提行政辦公大樓折舊40萬元, 支付會計師事務(wù)所審計費50萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60萬元,不考慮其他因素, 該企業(yè)2019年12月份確認的管理費用金額為( )萬元。 A.90 B.100 C.50 D.15
單選題 2019 年 12 月份,某企業(yè)發(fā)生經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:計提行政辦公大樓折舊 40 萬元,支付會計師事務(wù)所審計費 50 萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費 60 萬元。不考慮其他因素,該企業(yè) 2019 年 12 月份確認的管理費用金額為( )萬元。 A 90 B 100 C 50 D 150
2019年12月,某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:計提行政辦公大樓折舊40萬元,支付會計師事務(wù)所審計費50萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年12月應(yīng)確認管理費用金額為()萬元。(1.5)A、90B、100C、50D、150
2019年12月,某企業(yè)發(fā)生下列經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:計提行政辦公大樓折舊40萬元,支付會計師事務(wù)所審計費50萬元,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費60萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2019年12月應(yīng)確認管理費用金額為()萬元。(1.5)A、90B、100C、50D、150
某企業(yè)2020年經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:主營業(yè)務(wù)收入4000萬元,其他業(yè)務(wù)收入1000萬元,主營業(yè)務(wù)成本1800萬元,其他業(yè)務(wù)成本400萬元。發(fā)生銷售費用1340萬元(其中廣告費900萬元),管理費用960萬元(其中業(yè)務(wù)招待費30萬元),財務(wù)費用120萬元,營業(yè)稅金及附加80萬元,營業(yè)外收入140萬元,營業(yè)外支出100萬元(其中含通過紅十字會捐款60萬元,支付稅收滯納金12萬元),計入成本、費用中實發(fā)工資總額為300萬元,發(fā)生職業(yè)工會經(jīng)費5萬元,職工福利費支出46萬元,職工教育費30萬元,黨組織活動經(jīng)費為3萬元已知(企業(yè)所得稅率為25%)請回答下列問題:(1)該企業(yè)年度利潤總額為()萬元A.40B.-22C.340d.300(2)該企業(yè)2020年實際發(fā)生廣告費支出應(yīng)調(diào)增()萬元A.750B.150c.-150d.200(3)該企業(yè)2020年實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費支出應(yīng)調(diào)增()萬元A.25B.18C.5D.12(4)2020年實際發(fā)生工資及四項經(jīng)費支出應(yīng)調(diào)增()萬A.6.5B.10C.8D.11(5)計算該企業(yè)2020年實際應(yīng)納企業(yè)所得稅額
小規(guī)模納稅人個體戶注銷的時候還有欠款沒收回來,有注銷證明,對方可以把錢直接打給個體戶主么
老師您好,請問一下個體工商戶都需要交哪些稅呀
老師,出納要負責(zé)的工作內(nèi)容是啥?
生產(chǎn)企業(yè),去年8月到現(xiàn)在出口收入大概436萬,沒有做過年底退稅,現(xiàn)在老板確認不退稅了,我這邊要做什么處理(原來增值稅申報表申報的年底退稅收入)要注意什么?會有罰款,補稅或者滯納金嗎?
酒店付房租,房東為個人,沒辦法開票,這個成本怎么做?
我接手這個公司賬只做到23年,需要補賬 1我沖銷上月計提的工資,然后將其他應(yīng)付款-代扣社保費沖到營業(yè)外支出了,這筆錢收不回來了 2我只計提工資,社保是本月繳納下月在工資扣除個人部分 3結(jié)匯時借:銀存(人民幣) 借:財務(wù)費用(正數(shù)匯損,負數(shù)匯盈,匯盈用營業(yè)外收入科目更合理嗎) 貸:銀存(美元) 4結(jié)轉(zhuǎn)稅費借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 貸:應(yīng)交稅賽-應(yīng)交增值稅-待抵扣進項稅額 借:應(yīng)收賬款-出口 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅 以上需要調(diào)整嗎 公司之前一直沒做賬23-25年每期所得稅及財報都0申報,我補賬后下期所得稅及財務(wù)報表申報與往期申報數(shù)值差距過大會引發(fā)警告核查之類的嗎?今年無業(yè)務(wù)
甲公司和乙公司都是國企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬無償移交給乙公司,會計分錄怎么做?
一個公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時開票確認增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊浛钷D(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個已經(jīng)退休的臨時工干一個月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢