也就是你們免稅是嗎?免稅對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)不允許抵扣。你之前已經(jīng)抵扣了,需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,沒(méi)有罰款。

我們公司去年財(cái)務(wù)做的賬,有一輛車以舊換新,結(jié)果固定資產(chǎn)沒(méi)有出處理掉,匯算清繳已經(jīng)申報(bào)了,我們不是有需要退稅2021年所得稅,結(jié)果稅務(wù)局匹配企業(yè)所得稅收入和增值稅收入不一致,讓我們查,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有一輛車沒(méi)有處理掉國(guó)定資產(chǎn),一輛是賣了,但是憑證有做錯(cuò)差額兩百多,我們領(lǐng)導(dǎo)叫我重把去年匯算清繳更正,你覺(jué)得對(duì)我個(gè)人來(lái)講有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,我看了賬舊換新車,處置舊的凈損失金額萬(wàn)以上,所以申請(qǐng)退稅要退在原來(lái)基礎(chǔ)上要退的加上這次改報(bào)表增加退稅額很多
老師您好,我們公司去年11月的時(shí)候有一筆出口業(yè)務(wù),出口日期是11月底,但是因?yàn)楦蛻粲行I(yè)務(wù)上的糾紛導(dǎo)致這筆貨物是否轉(zhuǎn)內(nèi)銷一直沒(méi)有確定,就忘記確認(rèn)收入,申報(bào)增值稅的時(shí)候也沒(méi)有申報(bào)?,F(xiàn)在糾紛解決確認(rèn)這批貨物他們是接收一半,另一半規(guī)格不符退運(yùn)了。我應(yīng)該怎么處理這筆賬目呢,現(xiàn)在確認(rèn)收入還來(lái)得及嗎,還是需要去調(diào)整去年的賬目。
老師好,去年8月份的時(shí)候開(kāi)了一張票一直到年底都沒(méi)到賬,我老板叫給沖紅了,由于四季度沒(méi)有收入票,這筆稅沒(méi)得抵扣,報(bào)4季度增值稅的時(shí)候去線下做了負(fù)數(shù)申報(bào),現(xiàn)在我要辦理退稅,退稅我選擇了業(yè)務(wù)取消,現(xiàn)在稅務(wù)那叫業(yè)主提供業(yè)務(wù)取消的證明,可是這業(yè)主是市政園林拿到證明很困難,我想問(wèn)可以選其它原因嗎?哪種原因退稅比較方便
你好老師,我們公司出口一批貨物報(bào)關(guān)日期是9月份,當(dāng)時(shí)銷售部沒(méi)有及時(shí)發(fā)來(lái)報(bào)關(guān)單,我現(xiàn)在需要填寫(xiě)9月增值稅稅申報(bào)表,我報(bào)無(wú)票收入,我等到2025年1月份再認(rèn)證我的進(jìn)項(xiàng)票,我現(xiàn)在2024年12把發(fā)票開(kāi)出來(lái),我等到2025年1月申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí)在再無(wú)票收入欄次里填寫(xiě)負(fù)數(shù),可以吧,老師 還有就是,我2025年1月份申報(bào)12月的增值稅申報(bào)表時(shí),不會(huì)產(chǎn)生留底稅額,留底稅額是0,咱們講課時(shí)不是說(shuō),期末留底稅額跟免抵稅額稅小退誰(shuí),這怎么辦,我都不用退稅了是嗎?后續(xù)我該怎么操作,老師麻煩你了。
#提問(wèn)#老師,我1月份做賬時(shí)收到出口退稅75840.15元,應(yīng)該怎么做賬除了涉及收款分錄還需要哪些分錄?因?yàn)槲覀児救ツ?月份剛開(kāi)始出口的,11月份申報(bào)了一次,12月份申報(bào)了一次,8到12月份出口的累計(jì)應(yīng)退稅116168.09元,前期累計(jì)認(rèn)證了118318.1元,都記入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-增值稅留底稅額借方科目118318.1元,問(wèn)題1:現(xiàn)在只收到部分退稅額是稅源科反饋的75840.15元,需要怎么做分錄?問(wèn)題2:留底稅額應(yīng)該沖減吧,8到12月份的應(yīng)做個(gè)總的確認(rèn)出口退稅額吧,剩余未退回的40327.94元說(shuō)是和下次申報(bào)的一起退回,我們公司增值稅征稅率13%,出口退稅率也是13%,應(yīng)該不會(huì)有免抵稅額是嗎?麻煩老師給寫(xiě)下具體做賬分錄吧,和流程吧。問(wèn)題3:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷這個(gè)科目能涉及嗎?
甲公司和乙公司都是國(guó)企,甲公司資產(chǎn)廣告牌廚具50萬(wàn)無(wú)償移交給乙公司,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
一個(gè)公司的房子出租給另一公司,合同約定五年后承租方給房租,出租方可以在五年到期時(shí)開(kāi)票確認(rèn)增值稅收入和所得稅收入嗎?所得稅收入要不要按年分?jǐn)??謝謝老師指導(dǎo)!
我們是小規(guī)模納稅人,缺成本發(fā)票??蛻衾舷勇闊浛钷D(zhuǎn)給老板微信了,還讓我們開(kāi)普票給他,這邊應(yīng)該怎么處理,怎么平帳?
老師,公司從外面找的兩個(gè)已經(jīng)退休的臨時(shí)工干一個(gè)月,可以以工資的形式發(fā)放嗎,他不能給開(kāi)發(fā)票,這種情況怎么稅務(wù)籌劃呢
其他權(quán)益工具投資 處置時(shí)影響留存收益的金額=售價(jià)-初始成本 為什么不是賬面價(jià)值
老師,請(qǐng)問(wèn)公司有股東要退股,是通過(guò)公賬退給那個(gè)股東嗎,另外公司要不要代扣代繳個(gè)稅之類的?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下財(cái)務(wù)主管怎么審核往來(lái)?
請(qǐng)問(wèn)報(bào)表應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)怎么調(diào)賬啊
10月份登記的一般納稅人,開(kāi)具了專票,11月報(bào)稅期的時(shí)候提示是小規(guī)模納稅人,不能做一般納稅人增值稅的申報(bào),然后就漏報(bào)了,現(xiàn)在需要怎么處理?
你好,我們是零售公司??梢赃M(jìn)材料,發(fā)給委托加工發(fā)。他們制好成品,給我們開(kāi)加工費(fèi)發(fā)票,我們用原材料發(fā)票和加工費(fèi)發(fā)票合計(jì)成商品,出售嗎。

