同學(xué)你好 抵員工12月工資,到時(shí)發(fā)12月工資多退少補(bǔ)好
甲方(工程)有一部分款,要按工資,發(fā)到我們員工這邊,按農(nóng)民工走一部分賬(實(shí)際這部分款是我們的貨款)。那怎么做比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā),然后這幾個(gè)月多發(fā)甲方給的工資5000元/人。然后甲方發(fā)員工的,員工再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(因?yàn)檫@個(gè)本來就是公司的錢)。這樣的話是否有什么風(fēng)險(xiǎn),然后這樣的話,員工會(huì)多產(chǎn)生一個(gè)個(gè)稅。 還有一種方法是,員工的平時(shí)實(shí)際的工資分解兩部分,甲方發(fā)5000元/月,剩下的差額公司這邊補(bǔ)發(fā)。這樣的話錢不用轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,也沒有個(gè)稅,但公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)減少,這樣有沒什么風(fēng)險(xiǎn)?
甲方要付我們的一部分工程款,要求給我們按農(nóng)民工工資走一部分。 工程款給我們公司員工的,現(xiàn)在有兩種方法,老師看哪個(gè)比較合理? 一是我司員工平時(shí)實(shí)際的工資正常發(fā)(比如小A工資7000元,公司發(fā)7000元。甲方為走賬再發(fā)5000元)。5000元甲方發(fā)放,甲方報(bào)個(gè)稅。甲方發(fā)小A的5000,小A再轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡(這些本就是工程款)。這樣的話,錢要轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去,員工會(huì)多產(chǎn)生個(gè)稅,怎么解決 二是員工的工資分解兩部分(比如小A工資7000元,甲方發(fā)5000元(甲方發(fā)放,甲方申報(bào)個(gè)稅),我司發(fā)2000元(我司就發(fā)放和申報(bào)這2000)。這樣的話公司這幾個(gè)月的工資總額會(huì)突然減少,這樣有什么影響?計(jì)提工資該怎么處理
有一筆工程款,總包以農(nóng)民工工資專戶發(fā)給我們的(一部分我們的農(nóng)民工,一部分老板找公司員工的卡來接收這些款)。 那這些款讓公司員工轉(zhuǎn)回老板個(gè)卡好?12月工資正常發(fā)。 還是,抵員工12月工資,到時(shí)發(fā)12月工資多退少補(bǔ)好?
A公司一個(gè)項(xiàng)目,掛靠在B公司。一筆工程款,總包C以農(nóng)民工工資專戶發(fā)給農(nóng)民工(農(nóng)民工工資表和人員是A公司提供,一部分是農(nóng)民工,一部分A公司員工的卡來接收這些款)。 (B公司已開發(fā)票給C總包,這些工資B公司已申報(bào)個(gè)稅) 那這些款讓A公司員工轉(zhuǎn)回A公司老板個(gè)卡好?然后A公司12月工資正常發(fā)(這幾天準(zhǔn)備發(fā)12月工資)。 還是,抵員工12月工資,到時(shí)A公司12月工資多退少補(bǔ)好?
A公司,一個(gè)項(xiàng)目掛靠B公司,以農(nóng)民工工資回來的工程款(實(shí)際是回到A公司員工個(gè)卡) 那這些款讓A公司員工轉(zhuǎn)回A公司老板個(gè)卡好?然后A公司12月工資正常發(fā)(這幾天準(zhǔn)備發(fā)12月工資)。 還是,抵員工12月工資,到時(shí)A公司12月工資多退少補(bǔ)好?
請(qǐng)問老師二三年多做了50,000的收入,二四年的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,然后把50,000的收入紅沖了,但是會(huì)導(dǎo)致今年的提供服務(wù)收入少掉50,000,這是什么情況呢?民間非營利組織
老師,你好請(qǐng)問部門產(chǎn)值有沒有可能是負(fù)數(shù)?
你好,我所得稅匯繳,我的收入提醒和增值稅收入不一致,我銷售和報(bào)廢過固定資產(chǎn),我看只是提示,我就提交了,我想稅務(wù)局還找我嗎
匯算清繳的利潤總額與四季度申報(bào)的一樣 沒有需要調(diào)整的項(xiàng)目 為什么要補(bǔ)稅
現(xiàn)在公司的工資表在財(cái)務(wù)軟件里制作,還是就在Excel做?
老師好,房租價(jià)稅合計(jì)是100萬,那印花稅的計(jì)稅價(jià)格是多少 100萬 還是100萬/1.09
老師您好,請(qǐng)問去年計(jì)提在建工程減值準(zhǔn)備1000元,當(dāng)時(shí)借資產(chǎn)減值損失,貸在建工程減值準(zhǔn)備,今年做匯算清繳時(shí),還需要填資產(chǎn)損失那張表嗎
小規(guī)模納稅人不未達(dá)起征點(diǎn)增值稅怎么入賬
老師,年報(bào)這個(gè)表,是不是沒有調(diào)整就可以不填?
老師,我加計(jì)扣除在第三季度已經(jīng)享受過一次,我在做匯算清繳的時(shí)候是不是沒有影響,做匯算清繳的時(shí)候數(shù)據(jù)要重填
嗯。為什么?
同學(xué)你好 你們報(bào)個(gè)稅按照這個(gè)個(gè)稅來報(bào)的
哦,樸老師,這些農(nóng)民工工資個(gè)稅后面是幫我們掛靠項(xiàng)目的公司,申報(bào)了個(gè)稅。
同學(xué)你好 不是你們報(bào)個(gè)稅的嗎
沒報(bào),掛靠的公司說是她那邊申報(bào)個(gè)稅,后面她那邊申報(bào)了。
那你有發(fā)票做成本吧 是勞務(wù)費(fèi)發(fā)票吧 那你們發(fā)工資是受托發(fā)放了?
我們沒有勞務(wù)發(fā)票。 掛靠的公司開出發(fā)票給總包,總包農(nóng)民工工資發(fā)下來。 受托發(fā)放是什么?沒有這個(gè),就提供了工資表、發(fā)票、請(qǐng)款單給總包,總包就發(fā)了這些農(nóng)民工工資。 可不可以這樣理解?這些農(nóng)民工和我們公司員工就是掛靠公司的農(nóng)民工
你們不報(bào)工資個(gè)稅也沒有發(fā)票那你就是代收代付的了