學(xué)員您好,只有出口才能享受退稅政策的
我們公司是一個中間商,從A國購買貨物,銷售給B國 1.貨物先到中國,那么會先繳納增值稅和關(guān)稅,請問我們對外支付的時候還需要代扣代繳稅金嗎,要代扣代繳哪些稅 2.貨物直接從A國運(yùn)到B國,沒有繳納過增值稅,那我們對外支付的時候需要代扣代繳嗎?要代扣代繳哪些稅?另外進(jìn)項和成本如何取得
老師,請問你們一下,就是我們公司是一般納稅人賣石頭的,然后那些石頭是我們自已挖的,那出口的石頭是沒有退稅的,沒有退稅那就是視同內(nèi)銷,我們就按簡易征收3%來交給國家,然后我們也有一部份的進(jìn)項發(fā)票回來,請問我內(nèi)銷部份按13%的發(fā)票開出去的那內(nèi)銷可以認(rèn)證抵扣嗎?
請問老師,我們公司在新加坡有一部分庫存管子,是對方公司抵債用的,我們會做到庫存里面,然后賣出,請問還會涉及到進(jìn)口關(guān)稅和增值稅嗎?東西不會轉(zhuǎn)移到國內(nèi)了直接在國外發(fā)貨了,謝謝
老師。請問一下 我們公司從韓國進(jìn)口磁鐵。然后會賣到國內(nèi)。 進(jìn)口時會付關(guān)稅和增值稅。 賣出去的時候我們會從國內(nèi)收13%銷項稅 那增值稅方面有沒有可以有享受退稅優(yōu)惠政策呢?
我們這邊是一個供應(yīng)鏈公司,也就是一個服務(wù)商,我們在國外進(jìn)回來的貨賣給國內(nèi)客戶,所有的費(fèi)用都是國內(nèi)客戶承擔(dān), 費(fèi)用又國內(nèi)客戶轉(zhuǎn)給我們,我們委托報關(guān)公司報關(guān)和把款付到國外去,后面就是開票流程了,我們收到國內(nèi)客戶多少錢就開多少票出去,我們付出去的這部分有海關(guān)增值稅抵扣,這樣銷售額就不用交稅了,相當(dāng)于我們平進(jìn)平出,這樣海關(guān)會不會查我們 ,都沒有賺錢的嗎?
補(bǔ)計提2年前的工資,已經(jīng)發(fā)了。借未分配利潤,貸應(yīng)付職工工資。 但是在年報里怎么體現(xiàn)呢?填寫在哪里
河北省營業(yè)執(zhí)照注銷賬務(wù)處理及流程
企業(yè)所得稅年報過了今天還能修改嗎
老師,假設(shè)一個個人,接了一個消防工程,掛靠在另外一家建筑公司B公司,工程總價價稅合計300萬,B公司收取10%的管理費(fèi),也就是30萬。個人這邊有一家商貿(mào)公司C公司能夠提供材料,還有一家勞務(wù)公司D公司能夠提供勞務(wù),所以和B公司簽了兩份合同。站在B公司的角度他要交的銷項稅額是300/1.09*0.09=24.77萬。如果當(dāng)時談的那10%的管理費(fèi)用占比的銷項稅額由B公司自己承擔(dān),那C材料公司需要開多少材料發(fā)票才能抵扣平B公司的銷項稅呢?老師可以教一下詳細(xì)的計算步驟嗎?謝謝了
收到已注銷公司承兌匯票怎么做帳,錢已到帳,對方不需要開票
收到已注銷公訂承兌匯票怎么做帳
計提當(dāng)月的人員工資,還未發(fā)放,必須要申報個稅嗎
小規(guī)模,酒廠,現(xiàn)在無進(jìn)項票,原料票開不上,咋辦
就是庫存賬面過高,高個四五百萬,老師您讓虛高銷售,折價,具體怎么操作?會計分錄呢
差旅費(fèi)只能是本公司員工發(fā)生的才能記差旅費(fèi),其他單位的人能進(jìn)差旅費(fèi)嗎
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那請問下老師。出口退稅這方面有沒有資料可以參考呢? 比如說概念還有具體政策
這個政策你可以去稅務(wù)局咨詢,出口的增值稅原則是“免抵退”或者是“免退”