你好 ; 你小規(guī)模是16欄次里面的 。你看看
請(qǐng)問小規(guī)模稅控服務(wù)費(fèi)當(dāng)月填了減免申報(bào)表沒有抵扣,現(xiàn)在抵扣還需要填減免申報(bào)表嗎?增值稅申報(bào)表是填在哪一欄?
老師?我們稅控盤交了280,我在增值稅減免稅里面填寫了,還需要在增值稅小規(guī)模申報(bào)表里面填寫嗎?謝謝
稅控盤未抵扣認(rèn)證,在申報(bào)時(shí)附列資料四里面有了,還需要填寫增值稅減免申報(bào)明細(xì)表嗎?為什么兩個(gè)表格都寫了主表里面不顯示呢,是需要手動(dòng)填寫嗎?
請(qǐng)問,小規(guī)模,稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),在減免明細(xì)表里面填了減免金額,還需要在主表第19行里面填寫嗎
稅控盤的技術(shù)服務(wù)費(fèi)已經(jīng)在增值稅減免申報(bào)明細(xì)表上已經(jīng)填過了,可減免的金額是260,然后這個(gè)金額我在增值稅納稅申報(bào)表小規(guī)模納稅人使用的版本上,填在哪一行,是填在第16行本期應(yīng)納稅額減征額嗎?
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機(jī)租賃合同(B租費(fèi)A),66萬 收到租賃合同的時(shí)候,就做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報(bào)銷餐費(fèi)現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報(bào)嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費(fèi)用不能扣,這個(gè)怎么理解呢?這成本費(fèi)跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報(bào)和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級(jí)實(shí)物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個(gè)利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細(xì)說一下
老師,理財(cái)產(chǎn)品是交易性金融資產(chǎn)嗎
老師,請(qǐng)問現(xiàn)在小規(guī)模納稅人最新的政策是什么啊,季報(bào)的話,附加稅有什么優(yōu)惠政策啊
老師看我這樣開票對(duì)嗎
個(gè)體工商戶可以自己開票嗎?如果顧客把款打到我個(gè)人賬戶,不進(jìn)個(gè)體戶,可以開票嗎?
就是稅控盤技術(shù)服務(wù)費(fèi),在減免明細(xì)表里面填了金額,還需要在主表那填了
?你好;? ? ?是的。 主表注意看下 填寫??
是填在本期應(yīng)納稅額減增那里嗎
?你好;? ?? 本期應(yīng)納稅額減征額 ?是的??
那賬務(wù)會(huì)計(jì)分錄怎么寫了
購買稅控盤160.服務(wù)費(fèi)300,都是可以減免的嗎
?你好; 是的。 都可以的。? ?? 購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用200 貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅200借:管理費(fèi)用?-200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 借:管理費(fèi)用???280 貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅???280 借:管理費(fèi)用???-280 ?
老師,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,抵減增值稅稅額是在應(yīng)交增值稅后面嘛
你好; 是的。 在之后去做? ?
去年的技術(shù)服務(wù),沒有減免,直接在申報(bào)表里面填今年+去年的減免金額嗎,
之前賬務(wù)是借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款,現(xiàn)在賬務(wù)處理 去年 的就直接 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費(fèi)用-280
? 補(bǔ)做下? 進(jìn)去報(bào)即可 。? 這個(gè)金額小直接 補(bǔ)做減免分錄? ?
就是直接做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-抵減增值稅稅額 280 貸 管理費(fèi)用-280 嘛
?你好是 的。? 不要走以前年度損益調(diào)整 你金額不大? ?
是19年技術(shù)服務(wù)費(fèi)沒有減免,這個(gè)月申報(bào)表已經(jīng)申報(bào)了,下個(gè)月申報(bào)是再減免,影響大不了,老師
?你好; 是的。 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)? ?處理減免? ?
老師,購入金稅盤和設(shè)備服務(wù)費(fèi),管理費(fèi)用的二級(jí)科目都設(shè)成服務(wù)費(fèi),可以嘛
?你好;? ?可以的。 自己設(shè)置? ?