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老師您好,我們9月份支付了一筆一年的租賃費(fèi),之前的會(huì)計(jì)沒有走預(yù)付賬款,直接計(jì)入管理費(fèi)用了,請(qǐng)問我現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢

2022-01-06 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 13:22

同學(xué),你好 可以不調(diào)賬

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快賬用戶1261 追問 2022-01-06 13:23

因?yàn)橹暗淖饨鸲际亲叩念A(yù)付款,然后每季度分?jǐn)傋饨穑?

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快賬用戶1261 追問 2022-01-06 13:23

如果我現(xiàn)在調(diào)賬的話,怎么操作呢

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齊紅老師 解答 2022-01-06 13:23

同學(xué),你好 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借:預(yù)付賬款

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同學(xué),你好 可以不調(diào)賬
2022-01-06
你好,借利潤分配-未分配利潤
2024-10-14
你可以吧2019-20年的費(fèi)用全部計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用,之前多攤銷的轉(zhuǎn)回到預(yù)付賬款
2021-01-05
準(zhǔn)確說是應(yīng)該計(jì)入預(yù)付賬款,按月攤銷
2024-08-13
你好? ? ? ? ?你是 業(yè)務(wù)做錯(cuò)了? ? 本來已經(jīng)做了費(fèi)用了。 那你直接12月收到發(fā)票直接附 憑證后面去就行了。 12月不需要在做? ?這筆了。?
2021-05-13
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