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如果本月銷項(xiàng)稅額是1000,進(jìn)項(xiàng)稅額是600 本月末是不是應(yīng)該做計(jì)提增值稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)400 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 次月扣款時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 400 貸:銀行存款 400

2022-01-06 13:08
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 13:09

你好 是這樣處理的 理解沒(méi)錯(cuò)

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你好 是這樣處理的 理解沒(méi)錯(cuò)
2022-01-06
您好!您做的分錄沒(méi)有問(wèn)題。
2020-08-14
先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-加計(jì)抵減-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-06
你好 你已經(jīng)認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅了。做了進(jìn)項(xiàng)稅 不能轉(zhuǎn)待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅去。? 月末直接做銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)就行了。? ? ? ?
2021-04-16
前面說(shuō)對(duì),這個(gè)是銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)為0 結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅沒(méi)有期末數(shù)
2020-10-20
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