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老師,一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)稅額400,銷項(xiàng)稅額600,上月留底1000,月末做結(jié)轉(zhuǎn),借記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額,600貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng)稅額400, 貸記應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200對(duì)吧

2020-08-14 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-08-14 14:16

您好!您做的分錄沒(méi)有問(wèn)題。

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 14:20

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅月末,有兩筆分錄,還沒(méi)有一筆分錄。借應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅200,貸應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅200,老師是不是把這兩筆做完增值稅就結(jié)轉(zhuǎn)完成了?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:23

您好!上月有留底,正常是不用結(jié)轉(zhuǎn)的,應(yīng)交增值稅的借方余額就是留抵稅額。

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 14:25

這個(gè)月是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),有留底1000,第2筆分錄就不用做嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:27

您好!是的,不太清楚上月留抵稅額1000是在什么科目體現(xiàn)的,每個(gè)月都結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅、銷項(xiàng)稅嗎?

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 14:31

老師,我們是一般納稅人,每個(gè)月都有進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng),留底1000元是在應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的借

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:31

您好!那就不用做第二筆分錄,這樣的話應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅借方余額就是800,表示留抵稅額800.

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 14:45

那個(gè)200是在應(yīng)交稅費(fèi)_轉(zhuǎn)出未交增值稅的貸方,這樣轉(zhuǎn)出未交增值稅都一直有貸方余額

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:54

您好!看錯(cuò)了,那還得做第二筆,這樣應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅的借方變?yōu)?00.

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 14:56

老師,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還是銷項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額。月末都要做這兩筆分錄嗎

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齊紅老師 解答 2020-08-14 14:58

您好!簡(jiǎn)化的做法是,需要交稅的時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 有留抵稅的話,體現(xiàn)在應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅的借方余額,不需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅。

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 15:04

老師需要繳納的時(shí)候做那個(gè)分錄的金額為銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)的差額嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-14 15:05

您好!需要交納的金額-銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上月留抵。

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 15:07

老師你說(shuō)的那個(gè)簡(jiǎn)化分錄的金額就是,銷項(xiàng)減_進(jìn)項(xiàng)減_上月留底嗎

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 15:08

是新手,理解能力要差一些,老師理解

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齊紅老師 解答 2020-08-14 15:10

您好!比如說(shuō) 當(dāng)月銷項(xiàng)2000 進(jìn)項(xiàng)500 上月留抵200 則本月分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 1300貸:應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅 1300 就可以了

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 15:13

收到銀行付款單,做分錄借應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅,貸銀行存款,

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齊紅老師 解答 2020-08-14 15:14

您好!是的,您做的分錄沒(méi)有問(wèn)題!

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快賬用戶7533 追問(wèn) 2020-08-14 15:16

老師,這個(gè)月不交稅,那月末我進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)也不用做什么結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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齊紅老師 解答 2020-08-14 15:16

您好!可以的,不用結(jié)轉(zhuǎn)。

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您好!您做的分錄沒(méi)有問(wèn)題。
2020-08-14
你好 對(duì)的 是這么做的
2022-01-02
?借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-06
你好,你的問(wèn)題具體是什么呢
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