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?老師客戶掛了應(yīng)收,又掛應(yīng)付 現(xiàn)在全部調(diào)賬,只掛應(yīng)付 現(xiàn)在這要不開票給這個(gè)客戶,現(xiàn)在怎么做分錄?

2022-01-06 11:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-01-06 11:48

你同一個(gè)單位的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)抵就可以

頭像
快賬用戶7338 追問 2022-01-06 11:54

已經(jīng)對(duì)抵了 現(xiàn)在又來 怎么做?

頭像
齊紅老師 解答 2022-01-06 11:55

抵消完之后,哪個(gè)科目有余額,就用哪個(gè)科目

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你同一個(gè)單位的應(yīng)收應(yīng)付對(duì)抵就可以
2022-01-06
你好 是的 沒收到錢記應(yīng)收賬款 同一個(gè)人的往來可以對(duì)沖?
2021-01-10
如果客戶多付貨款,應(yīng)先沖銷原收款分錄,再做退款分錄。具體操作:沖銷原收款,借應(yīng)收賬款,貸銀行存款或現(xiàn)金;然后做退款,借銀行存款或現(xiàn)金,貸應(yīng)收賬款。簡單說就是“還錢”,兩步操作搞定。
2024-08-29
你好,可以做一筆抵消分錄 借:應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)收賬款? 這樣就只有一個(gè)科目有余額了?
2021-07-28
那就是掛應(yīng)付賬款—這個(gè)單位
2020-12-02
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