那就是掛應(yīng)付賬款—這個單位
請問老師 我單位有一家 以前是客戶 現(xiàn)在又是供應(yīng)商 我己經(jīng)在應(yīng)收客戶里有這家 現(xiàn)在應(yīng)付帳款里怎么掛
有個單位既是客戶也是供應(yīng)商,現(xiàn)金收入單出納把客戶填了供應(yīng)商,那我這邊沒留意做成了憑證,做:銀行存款,貸:應(yīng)收賬款,這個月發(fā)現(xiàn)后,我們在應(yīng)付供應(yīng)鏈做了一份單增加了應(yīng)付帳款,相應(yīng)在應(yīng)收賬款供應(yīng)鏈乜做了一份單調(diào)減了應(yīng)收賬款,請問我在應(yīng)付應(yīng)收做的那兩份單憑證怎樣做?
老師,我們跟客戶有雙向業(yè)務(wù),對方既是供應(yīng)商又是客戶,我可以掛在一個科目嗎,比如只掛應(yīng)付,付款的時候可以把應(yīng)收的款項扣除后,給對方支付嗎
老師好:請問我家一個供應(yīng)商他家和我家的往來賬我掛的是預(yù)付賬款(都是我家先給的貨款),現(xiàn)在我家在人家借的款,我還在這個賬戶掛預(yù)付賬款可以嗎?
我單位作為中間單位,與上下家簽訂購銷合同,現(xiàn)在與客戶的合同已經(jīng)解除,供應(yīng)商當(dāng)時直接將商品交給客戶。但是供應(yīng)商當(dāng)時已開具發(fā)票,在我單位賬上掛賬應(yīng)付賬款,現(xiàn)在供應(yīng)商不給開紅票,說是他自己的賬面已經(jīng)抹平,沒有這筆應(yīng)收款,然后我單位出具詢證函,想將該筆應(yīng)付做營業(yè)外收入,對方又不承認(rèn)賬面余額為0,請問還有什么方法可以處理該筆應(yīng)付款項?
請問業(yè)務(wù)招待費(fèi)在匯算清繳時怎么處理
郭老師,我們有收到房租發(fā)票和現(xiàn)代服務(wù)管理費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)代服務(wù)我要做什么科目
老師,我們公司沒有實繳股本,成立5年了,賬面上未分配利潤120w,以前沒有分紅過?,F(xiàn)在有個自然人股東要退出,轉(zhuǎn)給另一個自然人股東,這種情況有可能0元股轉(zhuǎn)嗎?
老師, 請教一下團(tuán)建的費(fèi)用發(fā)票是開餐飲費(fèi)還是活動服務(wù)費(fèi)?
老師,你那兒有“工程審計服務(wù)類項目的成本分析”模版嗎[破涕為笑]
老師,請問下我先做的工商年報,后做的匯算清繳,那工商年報里還能帶出來數(shù)據(jù)嗎? 我填的多報合一
董孝彬老師,您好!續(xù)問——因為處置的長期股權(quán)投資之前結(jié)存的成本和稅務(wù)系統(tǒng)的成本,取兩位小數(shù)有42.57的差異,做了調(diào)整過后,四季度的報表不調(diào),只在年報上調(diào)整過來就可以嗎?我的會計分錄就是做一筆沖減,然后再調(diào)整為正確的成本,然后嗯,具體的分錄他或是沖減利潤分配未分配利潤嗎?可以幫我理理嗎?具體的分錄該怎么寫?嗯,然后調(diào)在5月份的那這個利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表自行調(diào)整嗎?還是說需要存檔保存?
知道誰額怎么算出金額,13個點
老師,企業(yè)所得稅有點高,可以加速固定資產(chǎn)折舊嗎?
老師,建筑行業(yè)開具發(fā)票是建筑服務(wù)的,匯算清繳時收入應(yīng)該填在哪里?