損益類(lèi)科目余額要結(jié)轉(zhuǎn)為零,所以從他們的反方向轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配。
記賬公司給我們暫估了21萬(wàn)的成本費(fèi)用,他做的會(huì)計(jì)分錄我看不懂 去年3月是 借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 6月借 管理費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款 暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借 本年利潤(rùn) 貸 管理費(fèi)用 今年沖回 借未分配利潤(rùn) 紅字 貸應(yīng)付賬款 暫估 收到發(fā)票 借未分配利潤(rùn) 貸銀行 3月借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 6月 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本110000 貸應(yīng)付賬款暫估 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借本年利潤(rùn) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91166.03 請(qǐng)問(wèn)往后收到發(fā)票我該怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下:損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師??催@個(gè)對(duì)嗎
老師,因?yàn)殡p減輔導(dǎo)班退費(fèi)多。10月份主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:負(fù)數(shù)65525.4元,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本4058元,管理費(fèi)用1500元,營(yíng)業(yè)外收入915元,營(yíng)業(yè)外支出100元。會(huì)計(jì)分錄如下: 損益結(jié)轉(zhuǎn):借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)65525.4 貸:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)65525.4 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 915 貸:本年利潤(rùn) 915 成本結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 4058 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 4058 費(fèi)用,營(yíng)業(yè)外支出結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 1600 貸:管理費(fèi)用 1500 營(yíng)業(yè)外支出 100 利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn):借:本年利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 貸:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)70268.4 謝謝老師。看這個(gè)對(duì)嗎
老師這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是借 本年利潤(rùn) 貸 成本各種費(fèi)用,第一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)是什么意思
結(jié)轉(zhuǎn)本月的損益類(lèi)賬戶(hù)至“本年利潤(rùn)”賬戶(hù),會(huì)計(jì)分錄如下:月末結(jié)轉(zhuǎn)損益科目如下:1、結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入其他業(yè)務(wù)收入營(yíng)業(yè)外收入貸:本年利潤(rùn)2、期間費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:管理費(fèi)用營(yíng)業(yè)費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用3、成本支出的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本其他業(yè)務(wù)支出營(yíng)業(yè)外支出4、稅金的結(jié)轉(zhuǎn)借:本年利潤(rùn)貸:營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅費(fèi)用5、結(jié)轉(zhuǎn)投資收益:凈收益的:借:投資收益貸:本年利潤(rùn)凈損失的:借:本年利潤(rùn)貸:投資收益
2023年新實(shí)行的農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作社會(huì)計(jì)制度中沒(méi)有其他收益這個(gè)科目
財(cái)政撥付農(nóng)業(yè)生產(chǎn)社會(huì)化服務(wù)補(bǔ)貼款如何做會(huì)計(jì)分錄
專(zhuān)項(xiàng)資金購(gòu)買(mǎi)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊會(huì)計(jì)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們法人剛剛轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái)的投資款50萬(wàn),我們用來(lái)平其他應(yīng)付款的,但是其他應(yīng)付款只有40萬(wàn),多出的10萬(wàn),我們可以網(wǎng)銀退給他嗎
老師好,有個(gè)員工去年十月份招進(jìn)來(lái),做事上老板一直是待考查,勞動(dòng)合同一直沒(méi)簽訂,做了這半年多,還是沒(méi)啥長(zhǎng)進(jìn),老板想辭退他,合同沒(méi)簽訂辭退是不是要付雙倍工資,可是他啥效益也沒(méi)帶來(lái),如果辭退他前需要簽訂勞動(dòng)合同嗎?
買(mǎi)完材料加工后賣(mài)到國(guó)外,退稅是怎么計(jì)算的
老師,我們是售賣(mài)農(nóng)業(yè)機(jī)器的,是一級(jí)代理商,廠家給我們供貨是開(kāi)了專(zhuān)票,但我們售賣(mài)給二級(jí)代理商是免稅的,所以進(jìn)項(xiàng)稅并沒(méi)有拿來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅,所以我們給二級(jí)代理是開(kāi)了免稅的發(fā)票?,F(xiàn)在的問(wèn)題是二級(jí)代理那邊的客戶(hù)要求開(kāi)專(zhuān)票,請(qǐng)問(wèn)他們能開(kāi)嗎?開(kāi)了對(duì)他們有什么影響
對(duì)方給我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)的票,但是我們自己要承擔(dān)3個(gè)點(diǎn)稅點(diǎn),假設(shè)費(fèi)用是200元,該怎么算付給對(duì)方多少錢(qián)。
保潔服務(wù)合同交印花稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶(hù)工商年報(bào)在哪里操作,沒(méi)有報(bào)過(guò)有步驟嗎?
打錯(cuò)字,轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。
老師這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)損益的,我不太懂,結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用是借 本年利潤(rùn) 貸 成本各種費(fèi)用,第一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸本年利潤(rùn)是什么意思
就是規(guī)定的要結(jié)轉(zhuǎn),把損益類(lèi)的科目結(jié)轉(zhuǎn)為零。