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老師你好,2021年12月份收到對方公司開具的原料發(fā)票,2022年1月份支付的原料款項,請問12月份收到的發(fā)票怎么做賬???(先收到發(fā)票,后支付款項)

2022-01-06 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-06 09:57

借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款。

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快賬用戶9609 追問 2022-01-06 10:01

老師,這個收到的發(fā)票我們12月沒有認證呢,12月做賬是不是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-06 10:01

對,可以進入到這個會計科目里面。

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借原材料應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額貸應(yīng)付賬款。
2022-01-06
借固定資產(chǎn) 貸往來科目
2023-01-11
同學(xué),你好 借:管理費用 貸:應(yīng)付帳款
2022-01-11
你好可以計提的,借:管理費用等科目,貸:其他應(yīng)付款
2022-01-18
老師正在計算中,請同學(xué)耐心等待哦
2025-01-06
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