你好,正常的是公司和個(gè)人各一半,他因?yàn)槭前醋罡呓坏墓静怀袚?dān)多出來(lái)的那一部分,所以由員工自己承擔(dān)了
老師,員工有購(gòu)買(mǎi)公積金的,比如一位員工公積金一共從公司賬戶(hù)扣了1000元,是不是公司員工各自承擔(dān)一半?
老師,公司有個(gè)員工繳納的公積金由個(gè)人承擔(dān),金額800元,公司不承擔(dān),直接在工資里面扣,然后公司交的時(shí)候核定表上的比例不是各半交嗎,然后我做了一個(gè)附件,公司繳納1020,然后個(gè)人繳納1020+800,賬務(wù)上也是這樣處理的,這樣可行嗎
公積金是不是員工和公司各自承擔(dān)一半?為什么有的員工按照最高值繳納公積金,然后自己交的比公司多?
老師好,比如我們公司歸定住房公積金單位部分就是154每人,但有得員工想高比例繳納住房公積金200元,超過(guò)部分員工自己承擔(dān),對(duì)于她自己承擔(dān)的部分就是200+46,我在申報(bào)個(gè)稅時(shí),是按246申報(bào),還是按200申報(bào)
老師我們有個(gè)員工公積金2個(gè)月按照15000基數(shù)繳納,公司承擔(dān)105員工自己承擔(dān)1395這樣有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎
老師你好,一般納稅人企業(yè),本月有銷(xiāo)項(xiàng)稅14545.49,沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅,有留底稅額5466.15,這個(gè)增值稅怎么做賬務(wù)處理,分錄怎么做,我是這樣做的,有收入是借應(yīng)收賬款176162.03,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入161616.54,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷(xiāo)項(xiàng)稅額14545.49。月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅:怎么做,這種情況,新手小白,請(qǐng)老師說(shuō)的詳細(xì)點(diǎn)
公司剛買(mǎi)的車(chē)35萬(wàn),是可以一次性入費(fèi)用嗎?不用按固定資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)入賬吧?
你好,請(qǐng)問(wèn)我是公司會(huì)計(jì),但是企業(yè)所得稅年終匯算是包給稅務(wù)師的人做的,我是辦稅人對(duì)方要拿我的號(hào)碼進(jìn)電子稅務(wù)局申報(bào),這樣對(duì)我有沒(méi)有影響風(fēng)險(xiǎn)因?yàn)楣灸杲K匯算也存在風(fēng)險(xiǎn)?還是添加對(duì)方用對(duì)方自己身份進(jìn)去電子稅務(wù)局申報(bào)呢?
老師,24年9月份的發(fā)票,還可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
老師 交接申報(bào)表和賬套里的報(bào)表不一樣 這要怎么辦呢
小規(guī)模納稅人開(kāi)免稅發(fā)票加專(zhuān)票季度超30萬(wàn),增值稅按多少交
老師,公司有暫估票來(lái)不了,現(xiàn)在做年報(bào),24年無(wú)沒(méi)營(yíng)業(yè)無(wú)收入無(wú)成本,我把這個(gè)暫估金額直接調(diào)減管理費(fèi)用行不行,是虧損的
老師老師企業(yè)固定資產(chǎn)處置是不是不受營(yíng)業(yè)范圍限制?
老師財(cái)務(wù)公司的收入 屬于 勞務(wù)收入嗎 匯算清繳時(shí)收入填那一欄
你好老師小規(guī)模納稅人 1-3月份的有2475.25元的利潤(rùn)應(yīng)該叫什么稅 交的稅怎么做會(huì)計(jì)分錄