你好,不超45萬的話,不能填減免申報(bào)明細(xì)表。
出售肉牛,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表怎么填?免稅性質(zhì)及代碼及名稱應(yīng)該選哪個(gè)?本期發(fā)生額是填本期收入嗎
老師:公司是服務(wù)業(yè)個(gè)體工商戶4季度銷售額是130780.2在申報(bào)增值稅時(shí)填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表時(shí)本期發(fā)生額填130780.2嗎?本期應(yīng)遞減稅額填多少?
老師,個(gè)體戶增值稅免稅申報(bào)里面的,免稅明細(xì)申報(bào)表里面最后一行,第2列和第4列中本期發(fā)生額和本期抵減稅額要填嗎?也就是最后一行全部填滿嗎?
小微企業(yè),減免2%的這個(gè)稅額,是先填增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎? 還是先填,增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),自動(dòng)會(huì)會(huì)生成到主表16行本期應(yīng)納稅減征額里面呢?
老師,個(gè)體工商戶稅率3%減按1%,開了普票,在申報(bào)增值稅減免稅申報(bào)表時(shí),減免的稅額要填寫嗎?還是只填寫增值稅納稅申報(bào)表里“免稅銷售額”和“未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,免稅額寫在“本期免稅額”這樣就可以呢?
小規(guī)模納稅人納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào),一般納稅人財(cái)務(wù)報(bào)表什么時(shí)候申報(bào)?
A104000表沒有福利費(fèi),社保費(fèi),服務(wù)費(fèi),水電費(fèi)行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個(gè)體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個(gè)稅申報(bào),他問我申報(bào)期從什么時(shí)候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會(huì)產(chǎn)生逾期申報(bào),還會(huì)產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會(huì)收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費(fèi)多少?
老師,第一道工序40小時(shí),第二道工序60小時(shí),平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報(bào)個(gè)稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報(bào)表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,?,F(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入。現(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報(bào)表收入小于增值稅申報(bào)表銷售收入”的疑點(diǎn),我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報(bào)時(shí)未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報(bào)表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報(bào)表就不準(zhǔn)了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報(bào)報(bào)表不一致了
24年1月報(bào)關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?