你好 ; 可以免征的。 你季度總得不超過(guò)45萬(wàn)普票還是免征的
小規(guī)模季度銷(xiāo)售收入30萬(wàn)以?xún)?nèi)免增值稅,如果季度開(kāi)普通發(fā)票35萬(wàn),紅沖往月的普通發(fā)票6萬(wàn),紅沖的金額能不能沖減當(dāng)月的銷(xiāo)售額。然后享受不超30萬(wàn)免增值稅的優(yōu)惠?就是根據(jù)上面這種情況,當(dāng)季能享受免增值稅的優(yōu)惠???
老師,小規(guī)模建筑,第三季度開(kāi)了140萬(wàn)普票,然后已經(jīng)申報(bào)完,發(fā)現(xiàn)金額多了,所以在第四季度開(kāi)具了負(fù)數(shù)發(fā)票,但是四季度開(kāi)票沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn),四季度報(bào)稅就是0,那這個(gè)負(fù)數(shù)發(fā)票和增值稅也退不回來(lái)了對(duì)嗎
老師,您好!小規(guī)模納稅人增值稅優(yōu)惠政策,季度銷(xiāo)售額30萬(wàn)的限額,如果一季度一共開(kāi)了30萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票20萬(wàn),是不是那20萬(wàn)是可以享受增值稅優(yōu)惠政策的? 如果二季度一共開(kāi)了40萬(wàn),專(zhuān)票10萬(wàn),普票30萬(wàn),那普票的30萬(wàn)還能享受政策嗎?
老師,小規(guī)模納稅人季度增值稅普通發(fā)票不超45萬(wàn),如果季度未超15萬(wàn),但是其中一個(gè)月超了15萬(wàn)該如何繳納稅費(fèi)?還享受季度減免優(yōu)惠嗎?
老師,如果小規(guī)模第四季度開(kāi)正數(shù)發(fā)票63萬(wàn),負(fù)數(shù)發(fā)票25萬(wàn),這樣總數(shù)38萬(wàn),還能享受季度不滿45萬(wàn)免交增值稅的優(yōu)惠嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢(qián)???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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那如果63萬(wàn)的是1%的增值稅普票,負(fù)數(shù)25萬(wàn)是3%的增值稅專(zhuān)票。這樣也可以享受嗎?
?你好 ;? ? ? ?你 不含稅累計(jì) 減去了負(fù)數(shù)后? ? 的金額 不超過(guò)45萬(wàn)就可以享受 免征。 但是專(zhuān)票部分不免哈? ?只有普票免征的??
專(zhuān)票是21年1月份開(kāi)的3%的增專(zhuān)票,11月退回來(lái)重新開(kāi)的相同金額1%的普票。所以這個(gè)季度是普票(不含稅)68萬(wàn),專(zhuān)票(不含稅)-25萬(wàn)(稅已經(jīng)在1月份交了)?,F(xiàn)在如果享受45萬(wàn)的優(yōu)惠,那這個(gè)季度不用交稅,而專(zhuān)票-25萬(wàn)的稅金會(huì)直接退到賬上嗎?
?你好 ;? ?是的。? 你? ? 可以申請(qǐng)退稅的?
如果不申請(qǐng)退稅,是不是會(huì)一直掛到申報(bào)表中?
你好;? ?是的。? ? 等著以后抵減??
老師,這個(gè)增值稅表填不了。填第10欄,提示超過(guò)了免征額。填第2欄,提示這個(gè)月“未達(dá)起征點(diǎn)”。都保存不了。這樣怎么申報(bào)?。?
?你好;? ? ?你去看看? 你到底是超過(guò)45萬(wàn)沒(méi)有 ;專(zhuān)票寫(xiě)? 1-3欄次里面? ?代開(kāi)專(zhuān)票 和1欄次 欄次去報(bào)? ? ?;普票 去寫(xiě)10欄次? ?
普票68萬(wàn),應(yīng)該寫(xiě)哪一欄。我2個(gè)都試過(guò)了
是普票63萬(wàn),專(zhuān)票負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在是普票63萬(wàn)不管填第3欄”或者”第10欄都不讓填,分別是上面的提示
?你好 ;你專(zhuān)票? ?寫(xiě)負(fù)數(shù)? ; 普票寫(xiě)正數(shù)? 63不含稅 。 如果你系統(tǒng)都不讓填寫(xiě) 。去稅務(wù)局報(bào)? ;? 因?yàn)槟阏2缓? ?68-25 是? ?38的? ?可免征的。? ?你系統(tǒng)不支持填寫(xiě) 因?yàn)? 你專(zhuān)票? 是負(fù)數(shù) ; 而你普票又是? ? 63萬(wàn)。 10欄次你超過(guò)了 45萬(wàn)去寫(xiě)就是會(huì)異常的。去大廳報(bào)哈??
好的。謝謝了
沒(méi)事的; 希望能幫到你