是建賬時累計折舊填5280,固定資產(chǎn)填21120 待啟用后,正常按月折舊,是寫借:管理費用 440,貸:累計折舊 440
老師,請問固定資產(chǎn)以前年份就買過了,一直沒建賬,現(xiàn)在建賬這個以前年度已使用期限的折舊額是填在期初數(shù)那里,還是在固定資產(chǎn)管理里錄資產(chǎn)數(shù)據(jù)的時候把累計折舊這欄手動填上呢?
老師,因為是中途建賬,之前買電腦8臺26400元,我想按五年折舊,現(xiàn)在已經(jīng)用了一年了,是不是建賬時累計折舊填5280,固定資產(chǎn)填21120?待啟用后,分錄是不是寫借:管理費用 440,貸:累計折舊 440?
老師您好!我做21年匯算清繳時才發(fā)現(xiàn),我去年有一筆計提折舊的分錄做錯了。應(yīng)該是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:累計折舊??墒俏屹~面上做的分錄確是借:管理費用-固定資產(chǎn)折舊,貸:固定資產(chǎn)。相當于我把這個固定資產(chǎn)折舊金額沒有,把固定資產(chǎn)原值給減少了。報表都已經(jīng)報了?,F(xiàn)在怎么調(diào)啊?謝謝老師!
假設(shè)村委會2020年銀行存款支出10000元購買電腦 一月錄賬??(1)借:管理費-辦公費?10000????貸:銀行存款??10000?(2)??借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000???????貸:管理費-辦公費???10000????? 現(xiàn)在在經(jīng)聯(lián)社新賬套錄:??卡片建立時累計折舊處填寫2000?????然后憑證處理處建立兩筆分錄:???(1)借:固定資產(chǎn)——電腦設(shè)備??10000????貸:XXXXX???10000?(2)借:管理費——折舊費??2000?????貸:累計折舊??2000” 這個XXX貸方科目是?????
老師好~我之前有個問題是固定資產(chǎn)在去年10月發(fā)生但當時分錄有誤未把進項稅額入賬~我現(xiàn)在按老師給的分錄補進去1、借:固資清理 累計折舊 貸:固定資產(chǎn) 2、借:應(yīng)交稅費-(進項) 貸:固資清理 因為是固資調(diào)減我們又適用小會計準則 3、借營業(yè)外支出 貸:固資清理 (分錄1、2的差額) 但是這樣一來我的固定資產(chǎn)已經(jīng)轉(zhuǎn)出到時候不能提折舊了~能不能再轉(zhuǎn)進去?
分配現(xiàn)金股利會影響所有權(quán)益嗎
老師,請問稅負怎么算
某公司上年的銷售量為10萬臺,單價為18元/臺,銷售成本率為60%,變動成本率為70%,固定性經(jīng)營成本為20萬元; 預(yù)計本年的銷售量會提高20%(即達到12萬臺),單價、銷售成本率、變動成本率和固定性經(jīng)營成本保持不變,則本年的經(jīng)營杠桿系數(shù)為(??)。
股權(quán)變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應(yīng)收賬款的合同質(zhì)量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關(guān)的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應(yīng)收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應(yīng)收款個人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
好的謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!