你好,你是要價(jià)稅合計(jì)20萬是嗎? 增值稅20除以1.01乘以1%, 附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。 個(gè)稅這個(gè)需要企業(yè)代扣代繳,20除以1.0乘以80%乘以40%減去7000。
老師,9月回來我買的稅控盤和稅控系統(tǒng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票了,給我開的是電子普通發(fā)票,稅控盤160,服務(wù)費(fèi)280,可以440 全部抵免吧?電子稅務(wù)局里面在哪填寫?
老師好,請問滴滴出行(客運(yùn)服務(wù)費(fèi))、通行費(fèi)(高速公路),這些電子普通發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額怎么抵扣呢?在電子稅務(wù)局表幾體現(xiàn)呢?
老師您好!如果我在電子稅務(wù)局申請開20萬的勞務(wù)服務(wù)費(fèi)電子普票,產(chǎn)生哪些稅費(fèi)?稅費(fèi)多少?怎么計(jì)算的
老師您好,電子商務(wù)行業(yè),個(gè)人幫商家推廣商品,商家給勞務(wù)費(fèi)。個(gè)人開10萬的勞務(wù)費(fèi)普通發(fā)票,需要交幾種稅。交多少錢的稅。
你好,公司對公賬戶轉(zhuǎn)給法人(法人是公司主播)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入20萬,但是還沒有在自然人電子稅務(wù)局提前申報(bào),我現(xiàn)在去申報(bào)的話,勞務(wù)報(bào)酬要填寫多少金額?以及稅費(fèi)是怎么計(jì)算的?
老師,您好,請問員工開自己車為公司辦事產(chǎn)生的過路費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅單位可以進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?過路費(fèi)電子發(fā)票上有員工車的車牌。
好幾年沒有完成繼續(xù)教育了,可以報(bào)名中級會計(jì)老師嗎
老師,想注冊個(gè)營業(yè)執(zhí)照,做建筑和裝修裝飾,能注冊成個(gè)體戶嗎。還是需要注冊成公司
想問一下,投房的折舊按年數(shù)總和法計(jì)提,那稅務(wù)折舊是按平均年限提為什么不按總和法? 會計(jì)實(shí)務(wù)押題第一套第五綜合題的第六小題
老師,生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦。
老師我們單位安裝的光伏發(fā)電,白天用的光伏電,晚上用的國網(wǎng)電,電用在兩個(gè)項(xiàng)目上,這怎么分?jǐn)偝杀?/p>
生產(chǎn)企業(yè)這個(gè)月不小心報(bào)了免抵,下個(gè)月不想交附加稅怎么辦
房產(chǎn)稅計(jì)稅依據(jù)原值到底包含契稅不
老師,您好麻煩解答下這道題,答案講的是處置費(fèi)用現(xiàn)值和終值的差額,但是差額應(yīng)該是20000-2840=17160元呀,也不是2840呀,這里不理解,麻煩老師講解下,謝謝!
應(yīng)交稅費(fèi)—(應(yīng)交個(gè)人所得稅)是登記在三欄式,還是登記在應(yīng)交增值稅明細(xì)賬?
發(fā)票額是價(jià)稅合計(jì)20萬
個(gè)稅不是很高嗎?
好,個(gè)稅很高,但是次年合并到綜合所得和你的工資一樣算。
我交了增值稅為什么還要交個(gè)稅?
你好,這兩個(gè)并不沖突的,那你企業(yè)交了增值稅還交企業(yè)所得稅了。
為什么個(gè)稅是20萬/1.0*80%*40%-7000這樣算?
應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(少于4000元) - 800元 應(yīng)納稅所得額 = 勞務(wù)報(bào)酬(超過4000元) × (1 - 20%) 應(yīng)納稅額 = 應(yīng)納稅所得額 × 適用稅率 - 速算扣除數(shù) 說明: 1、勞務(wù)報(bào)酬所得在800元以下的,不用繳納個(gè)人所得稅; 2、勞務(wù)報(bào)酬所得大于800元且沒有超過4000元,可減除800元的扣除費(fèi)用; 3、勞務(wù)報(bào)酬所得超過4000元的,可減除勞務(wù)報(bào)酬收入20%的扣除費(fèi)用;