你好,這個是可以全額抵扣的,在這個表格填寫抵扣
你好,我們是新公司購買了160元的稅控盤開票內容是:信息安全產品/增值稅發(fā)票系統(tǒng)金稅盤。還購買了服務費300元,開票內容是:軟件/51信享云臺標準版,都是電子普通發(fā)票,請問可以全額抵扣嗎
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細嗎?
老師,9月回來我買的稅控盤和稅控系統(tǒng)技術服務費的發(fā)票了,給我開的是電子普通發(fā)票,稅控盤160,服務費280,可以440 全部抵免吧?電子稅務局里面在哪填寫?
你好老師,分支機構購買稅控盤 和 一年的服務費 取得增值稅電子普通發(fā)票,這個都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
老師您好,請問特種設備可以轉租嗎?謝謝
老師,股份支付里的限制性股票確認的價格是什么
暫估進項稅的一級科目是什么
III類支付賬戶可以購買投資理財等金融類產品嗎???
老師好,咨詢下: 1. 企業(yè)出差人員實際發(fā)生的航空意外保險支出 2. 企業(yè)給員工購買的團體意外險。這兩類費用分別加入什么科目,可以在企業(yè)所得稅前扣除嗎?
老師,你這有沒有固定資產折舊表
合理范圍內的銷售損耗可以稅前扣除嗎
老師好!請教一下才發(fā)現24年12月份把公司還款鄧涌60萬計入了:其他應付款-鄧涌借方60萬負債表上顯示在預收賬款其實是應計入其他應付款-法人鄧涌借60萬余額還是在其他應付款的貸方名字重復了導致記錯了現在才發(fā)現怎樣調整?
老師,外購的固定資產或者是外購的用于生產固定資產的工程物資的進項稅是可以抵扣的
?老師,請問我們是來料加工,不是來料加工委托加工企業(yè),請問需要在5月15號之前做手冊核銷嗎?這部分內容沒看懂,急需解答,謝謝
填在本期發(fā)生額?
你好,你單位本期有增值稅應納稅額需要繳納嗎??
沒有,我們籌建期,目前沒有開過發(fā)票,只有別家給我們開的,進項稅
你好,本期發(fā)生額填寫440,應抵扣440,實際抵扣0,期末余額440
老師,增值稅表三,我們只有進項就不用填吧?
你好,只有進項不需要填寫增值稅附表三的?
老師,我在增值稅服務平臺已經認證抵扣進項發(fā)票了, 增值稅表二就是自動生成的吧,我核對一下就不用填別的了吧?
你好,有的地方是自動生成,有的地方是需要自己填表的?
老師,我們涉及稅的什么業(yè)務也沒有,9月只有專票進項稅,和440的抵免,表二里面跟認證的進項稅是一致的,沒有別的要填寫得了吧?
你好,是的,沒有別的地方需要填寫的?
老師,專票進項稅不用繳納稅款吧,等我們有了銷項稅再繳納了吧?
你好,是的,是這樣的?
這個怎么填
你好,本期發(fā)生額填寫440,應抵扣440,實際抵扣0,期末余額440