你好; 按照你實(shí)際取得 20萬(wàn)來(lái)寫金額的?
老師,我現(xiàn)在要注銷一家公司,這個(gè)公司是之前別人過(guò)戶給我們老板的,過(guò)戶來(lái)將近3年了我們一直沒(méi)有經(jīng)營(yíng)收入等,現(xiàn)在要注銷,核對(duì)了之前公司財(cái)務(wù)做的財(cái)務(wù)報(bào)表里,發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金是負(fù)數(shù),還有一筆20萬(wàn)的應(yīng)付賬款(開(kāi)票方顯示是中國(guó)電信股份有限公司南京分公司,然后之前的財(cái)務(wù)就做成了應(yīng)付賬款(電話費(fèi))20萬(wàn),一直掛在賬上,我現(xiàn)在要調(diào)整報(bào)表才能去稅務(wù)申報(bào)注銷,請(qǐng)問(wèn)我該怎么調(diào)整
老師,我們是一般納稅人,個(gè)人給我公司提供了安裝服務(wù),個(gè)人去稅局代開(kāi)了發(fā)票,稅局發(fā)票備注欄寫明個(gè)人所得稅由支付方依法預(yù)扣預(yù)繳,我登錄個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)填寫了勞務(wù)報(bào)酬表,收入額62400,費(fèi)用自動(dòng)填寫12480元,點(diǎn)稅款計(jì)算需要交1萬(wàn)多的稅,這么高的稅款嗎?這是怎么算出來(lái)的?
你好,公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給法人(稿費(fèi),演出費(fèi)等勞務(wù)收入)20萬(wàn)元,是不是要在自然人電子稅務(wù)局申報(bào)稿酬所得? 轉(zhuǎn)了20萬(wàn),需要申報(bào)多少金額?
你好,公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)給法人(法人是公司主播)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入20萬(wàn),但是還沒(méi)有在自然人電子稅務(wù)局提前申報(bào),我現(xiàn)在去申報(bào)的話,勞務(wù)報(bào)酬要填寫多少金額?以及稅費(fèi)是怎么計(jì)算的?
你好,公司對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬給法人(法人是公司主播)稿費(fèi)、演出費(fèi)等勞務(wù)收入20萬(wàn),20萬(wàn)已付,怎么做分錄,還沒(méi)在自然人電子稅務(wù)局申報(bào) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 20萬(wàn) 貸:銀行存款 20萬(wàn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 多少?
購(gòu)進(jìn)存貨時(shí)部分沒(méi)有發(fā)票,用白條(20萬(wàn))抵,并用樂(lè)移動(dòng)動(dòng)平均法計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)了銷售成本,所得稅匯算時(shí)如何調(diào)增?是要扣除20萬(wàn)重新計(jì)算銷售成本并將與原來(lái)的銷售成本差額調(diào)增嗎?
所得稅匯算清繳時(shí)提示營(yíng)業(yè)收入跟增值稅報(bào)表不一致。這個(gè)該怎么處理啊
老師你好!事業(yè)單位醫(yī)療行業(yè),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)本年盈余-醫(yī)療盈余年末結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
24年12月工資忘記計(jì)提,我在2025年1月直接補(bǔ)計(jì)提到管理費(fèi)用里了,這樣賬務(wù)處理有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
增發(fā)新股為什么不是風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖,而是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移?
老師,我們是一般納稅人事旅游行業(yè)實(shí)行差額征收,24年有筆成本發(fā)票80萬(wàn)收到了,由于疏忽,25年5月才發(fā)現(xiàn),可以直接做到25年的成本里面嗎
鄉(xiāng)里面的租賃費(fèi)(沒(méi)生產(chǎn),屬于管理費(fèi)),沒(méi)有發(fā)票,匯算清繳時(shí)具體在哪個(gè)表調(diào)整
零基礎(chǔ)鑄造企業(yè)實(shí)操課
老師,公司是一家紡織行業(yè),出現(xiàn)色紗改染的話,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么寫呢
老師,高新企業(yè)想不享受研發(fā)加計(jì)扣除,我想調(diào)增一部分金額,可以這樣增不,
稅費(fèi)是怎么計(jì)算的?
你好;? ?勞務(wù)報(bào)酬的話;??個(gè)稅很高的
那我已經(jīng)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)給法人,應(yīng)納稅額57000讓法人轉(zhuǎn)回去對(duì)公嗎
你好;? ? ?不是的; 你? 20萬(wàn)-5.7萬(wàn) 的差額支付給法人;? ?
可是已經(jīng)轉(zhuǎn)了20萬(wàn)了
你好; 那你讓對(duì)方轉(zhuǎn)回來(lái) 稅費(fèi)??
轉(zhuǎn)回來(lái)分錄怎么做?
你好;? 你繳納的時(shí)候 做什么科目沒(méi)有 ;??
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本- 勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
你好;? ?借銀行存款 貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
勞務(wù)費(fèi)是2022年12月轉(zhuǎn)的,我可以在2023年3月份再申報(bào)這次收入嗎?還是得在2022年12月就申報(bào)
你好;? 在12月去發(fā)的; 12月發(fā)了? ;23.1月報(bào)數(shù)據(jù)哈??
一般這個(gè)是當(dāng)月申報(bào),當(dāng)月發(fā)嗎,還是次月發(fā)
你好;? ?一般是 發(fā)了次月報(bào)個(gè)稅的?