您好 需要計算繳納企業(yè)所得稅 一季度的時候沒有匯算清繳 不好彌補去年的虧損

延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負數(shù),延遲的所得稅還需要補繳嗎
20年利潤為負數(shù),今年一季度利潤利潤也是負數(shù),這個第二季度利潤為正數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
如果去年的凈利潤是負100的,今年1季度報稅的時候,利潤是正50,還需要計算繳納企業(yè)所得稅嗎?(去年的利潤是否會影響今年的企業(yè)所得稅預繳?)
老師,今年盈利,去年虧損,企業(yè)不用交稅,說的是匯算清繳不用交企業(yè)所得稅嗎?如果正常申報每季度預繳企業(yè)所得稅是根據(jù)本年利潤計算的吧?如果計算2022年第一季度企業(yè)所的稅就只看2022年1-3月利潤表本年累計數(shù)?這個利潤體現(xiàn)的只是2022年1-3月利潤?去年 的利潤已結轉到未分配利潤了?
一個企業(yè)去年累積虧損,今年1季度盈利,稅務局系統(tǒng)上申報一季度企業(yè)所得稅時,1季度利潤是否可以先抵減上年累積虧損額再計算應交的企業(yè)所得稅;還是先按1季度的利潤額申報征收,下年匯算清繳再退?
老師,一般納稅人的加工費開幾個點合適?
老師,麻煩請問一下我們是建筑勞務公司,我想問一下我們預交了的增值稅及附加稅,能不能在電子稅務局里面查詢,打印呢,如何操作呢
老師,500元以內的沒有發(fā)票需要對方提供收據(jù)和個人身份信息,包括電話和身份證號嗎
公司6月1日成為一般納稅人,公司5月份取得的專票,可以在6月之后進行進項稅額勾選抵扣嗎?
分公司如果沒做變更匯總備案稅務局會不會找而且一年了直到注銷,總公司那邊也正常匯總申報的
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,餐飲的毛利怎么算?毛利率等于啥
老師,有形動產租賃一般納稅人,11月份開經營租賃13%發(fā)票不含稅收入109637.17元,稅額14252.83元;跨區(qū)域發(fā)生建筑服務預繳地不含稅稅收入92137.5元,預繳地預繳2%稅額8292.38元;請問增值稅2%的稅負話,11月份需認證抵扣多少進項,公式怎么算
老師好!2024年對其他應收款計提了壞賬準備,現(xiàn)在和對方對賬,沒有這筆金額了。能處理這個壞賬準備嗎?賬務怎么處理?求教?
會計學堂教高級會計審計嗎?