你看一下你做了匯算清繳嗎?一般是做了匯算清交才可以的。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒(méi)有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個(gè)報(bào)表填寫(xiě)去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫(xiě)去年的虧損額?
老師,我一季度虧2千,二季度盈利3萬(wàn)塊,申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)彌補(bǔ)以前年度虧損了,我三季度是虧損1萬(wàn),但是本年累計(jì)利潤(rùn)總額還是盈利的,我申報(bào)企業(yè)所得稅自動(dòng)跳的彌補(bǔ)以前年度虧損了,這樣是對(duì)的嗎
一個(gè)企業(yè)去年累積虧損,今年1季度盈利,稅務(wù)局系統(tǒng)上申報(bào)一季度企業(yè)所得稅時(shí),1季度利潤(rùn)是否可以先抵減上年累積虧損額再計(jì)算應(yīng)交的企業(yè)所得稅;還是先按1季度的利潤(rùn)額申報(bào)征收,下年匯算清繳再退?
本年第一季度是盈利的,但是以前年度是虧損的,那是要先做匯算清繳以后,再去報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào),才可以彌補(bǔ)以前年度虧損,是嗎
老師好,24年凈利潤(rùn)是虧損的,今年這個(gè)季度掙錢(qián)了,是不是不用交企業(yè)所得稅,這次申報(bào)企業(yè)所得稅是先申報(bào)季度的企業(yè)所得稅,還是先申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳
老師,您好,我們是小規(guī)模的公司,每月開(kāi)票時(shí)老是說(shuō)額度不夠,請(qǐng)問(wèn)提額申請(qǐng)要提交什么材料,除客戶運(yùn)輸合同外
老師,沒(méi)有取得正式發(fā)票的五百元以下的零星支出,可以用收款收據(jù)做為原始憑證,那么,這個(gè)收據(jù)要符合什么要求?
管理費(fèi)用—開(kāi)辦費(fèi),表示籌建期。 匯算清繳有什么特殊,賬務(wù)有什么特殊
期初余額未分配利潤(rùn)是什么數(shù)據(jù)查哪個(gè)科目
請(qǐng)問(wèn)老師給實(shí)習(xí)生發(fā)報(bào)酬報(bào)個(gè)稅嗎
老師,非盈利組織民非企業(yè)可以接受捐贈(zèng)嗎?需要開(kāi)票嗎 怎么開(kāi)票?
如何在手機(jī)下載個(gè)稅App并如何添加附加扣除信息?老師有步驟操作嗎?
市場(chǎng)監(jiān)督管理局哪里可以投訴舉報(bào)嗎?簽了合同后 物業(yè)費(fèi)不合理的漲價(jià)
老師我們公司一般納稅人,如果我們公司稅點(diǎn)3.6.9,那么開(kāi)1個(gè)點(diǎn)專票我們能抵扣嗎
老師就是個(gè)人做拍攝剪輯,可以去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票撒,因?yàn)楹贤痤~可能有個(gè)三四十萬(wàn),但是是要分個(gè)4個(gè)月才能完成,個(gè)人去開(kāi)發(fā)票需要交那些稅啦,怎么做少交點(diǎn)稅款啦?
意思是做完匯算還有虧損可以彌補(bǔ)就可以彌補(bǔ)第一季度的利潤(rùn)嗎
對(duì)的,是的,是這么做的。
如果還沒(méi)做匯算,申報(bào)第一季度,彌補(bǔ)呢?到時(shí)做22年匯算會(huì)怎樣呢?
你好 你當(dāng)?shù)赝硕愐髧?yán)格嗎 有些不好退
應(yīng)該不難,都是在電子稅務(wù)局申請(qǐng)
如果未做22年的匯算,可以彌補(bǔ)嗎
那你可以申請(qǐng)退回 不行