同學(xué)你好,不需要補交了。
延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負數(shù),延遲的所得稅還需要補繳嗎
季度申報所得稅,是有稅的,我選擇了延遲繳納,假如四季度我累計利潤總額為負數(shù),這樣是不是截止3季度因補繳的所得稅不用再繳納了?
老師,現(xiàn)在1月份報企業(yè)所得稅,填的企業(yè)所得稅申報表應(yīng)納稅額是全年的應(yīng)納稅額嗎?因為前兩個季度都延遲緩繳了
老師,你好,第三季度本來預(yù)繳企業(yè)所得稅為588,選了延緩繳納,在第四季度時利潤總額為負的,在2021年1月初企業(yè)所得稅是不需要交的,那會計分錄應(yīng)該怎么做?那第三季度的588元怎么辦?
20年利潤為負數(shù),今年一季度利潤利潤也是負數(shù),這個第二季度利潤為正數(shù),需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師 請問月末發(fā)現(xiàn)銀行存款日記賬和銀行對賬余額不一致 且不存在未達賬項的情況應(yīng)該怎么做
我填寫的利潤表是不是有問題???怎么這么多的感嘆號?本年累計金額不是從開業(yè)至今的累計數(shù)嗎
老師,我們公司給學(xué)校食堂供應(yīng)雞蛋,有個檔口的是單獨跟那個檔口的人結(jié)算款項。請問我讓對方打款到我們公司對公賬戶上,備注需要他怎么寫?9月雞蛋款?
給光伏電站做維護,含更換維修零件應(yīng)該開什么發(fā)票,稅率是多少呢
老師好!我們公司之前很多進項票沒有入賬也沒認證,我都做今年10月份可以嗎?
老師,根據(jù)2025年市場監(jiān)管總局《〈中華人民共和國廣告法〉適用問題執(zhí)法指南(一)》將“投流費”納入“廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費”(廣宣費),但電商企業(yè)可通過業(yè)務(wù)實質(zhì)論證爭取全額扣除嗎?就是若能證明投流費與銷售額直接掛鉤(如RO可量化),可計入“主營業(yè)務(wù)成本”(全額扣除)?
老師,季報計提企業(yè)所得稅,是看利潤表里的利潤總額計提嗎
純小白,我有7月31日的資產(chǎn)負債表,10月要做新的資產(chǎn)負債表,現(xiàn)在怎么操作?沒有賬套
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應(yīng)該計入什么科目
老師,請問原材料過磅費計入什么費用,我們沒有地磅,每次過磅都是從旁邊公司過磅,這個費用如果不計入原材料成本的話,應(yīng)該計入什么科目