你好,需要分開,畢竟不是一個(gè)業(yè)務(wù)
老師,我們是那個(gè)社會(huì)團(tuán)體,收的會(huì)費(fèi)做一套賬,有部分培訓(xùn)收入做一套賬,平常申報(bào)稅務(wù)的,請(qǐng)問收到的注冊(cè)資金做在哪套賬里面?
老師你好,我們是小規(guī)模納稅人做職稱評(píng)審,資質(zhì)辦理的,關(guān)于職工薪酬這款,銷售部人員的職工薪酬可不可以做成,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-職工薪酬 貸應(yīng)付職工薪酬-職工工資,然后這個(gè)部分需不需要納入工會(huì)經(jīng)費(fèi)計(jì)算的基礎(chǔ)呢
老師,你好,我們是小規(guī)模職稱評(píng)審的,去年收了一筆款已開票做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,現(xiàn)在職稱評(píng)審未過,要退款,但是只退部分,報(bào)名費(fèi)不退,所有的金額都開在了一張票上,這種要怎么處理
老師,社會(huì)組織一部分是收會(huì)費(fèi)收入的,一部分做職稱評(píng)審及日常報(bào)銷,是否要分開做賬?
老師,2023年第三個(gè)季度沖紅第二季度普票5000(沖紅未重開),但第三季度也有開專票5000(不是同一筆業(yè)務(wù)),賬里要怎么做會(huì)計(jì)分錄,才不會(huì)影響專票的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi),因?yàn)閷F辈糠质钦@U納稅金的,會(huì)計(jì)分錄要怎么做才不會(huì)影響專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅金?正常做一筆負(fù)數(shù)和一筆整數(shù)就互相抵掉了,賬里體現(xiàn)不出專票部分的營(yíng)業(yè)收入和應(yīng)交稅費(fèi)
請(qǐng)問老師,注冊(cè)資本50萬元,減資至20萬元,50萬已經(jīng)實(shí)繳齊,賬上沒有那么多還給股東
老師,電子普票的備注想輸入銷方和購(gòu)買方的開戶行和銀行賬號(hào),具體怎么操作?
我方需要扣除個(gè)稅后付臨工費(fèi)嗎?
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個(gè)科目
企業(yè)在銀行買按日計(jì)息的貨幣基金,收到的利息,需要交稅嗎?
老師,綠化養(yǎng)護(hù)是開6個(gè)點(diǎn)的吧
老師您好,付款抹零應(yīng)該走哪個(gè)科目
老師,我們公司是高新技術(shù)企業(yè),2025年前兩個(gè)季度,利潤(rùn)表中研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù)為0,高新團(tuán)隊(duì)一年幫忙歸集一次研發(fā)費(fèi)用,然后再來調(diào)整2025年一年的財(cái)報(bào)和申報(bào)表,風(fēng)險(xiǎn)高嗎
請(qǐng)問實(shí)收資本有余額,做賬時(shí)需要怎么處理呢
老師您好:這個(gè)題為什么要減去購(gòu)置成本
我們?nèi)粘?bào)稅都是用的做職稱評(píng)審及日常報(bào)銷的那套賬,是否可行呢?
可以啊,那套賬畢竟是外賬
好滴,謝謝老師了
不客氣,祝您開心每一天