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老師,你好,我們是小規(guī)模職稱評審的,去年收了一筆款已開票做主營業(yè)務收入,現(xiàn)在職稱評審未過,要退款,但是只退部分,報名費不退,所有的金額都開在了一張票上,這種要怎么處理

2021-08-24 16:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-08-24 16:48

你好 ; 如果是退金額的話。 那你就 紅沖發(fā)票 處理下紅沖收入和成本即可

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快賬用戶7966 追問 2021-08-24 16:49

發(fā)票不用退回嗎,賬務怎么做啊

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齊紅老師 解答 2021-08-24 16:58

?你好 ;? ? 如果開的是普票的話要退回來給你的。? 借主營業(yè)務收入? 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ?

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快賬用戶7966 追問 2021-08-24 16:59

好的,因為這個沒有成本就不用沖紅成本了哈

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齊紅老師 解答 2021-08-24 17:10

?你好? ?沒有的話? 就不用的??

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你好 ; 如果是退金額的話。 那你就 紅沖發(fā)票 處理下紅沖收入和成本即可
2021-08-24
你好,做職工教育經(jīng)費里面的借主營業(yè)務成本職工教育經(jīng)費貸,應付職工薪酬,借應付職工薪酬貸銀行存款。
2021-07-06
沖減收入:因?qū)儆诙嗍盏脑O(shè)計費,需沖減 2023 年對應項目的主營業(yè)務收入(若 2023 年賬已結(jié),通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目處理,最終結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤)。 分錄(當年處理): 借:主營業(yè)務收入 14 元 貸:銀行存款 14 元 增值稅處理:若原發(fā)票已繳納增值稅,需按規(guī)定向稅務機關(guān)申請退還或抵減當期稅款(14 元對應的稅額),并調(diào)整增值稅申報表。 憑證留存:將業(yè)主開具的《浙江省資金往來結(jié)算電子票據(jù)》(注明退設(shè)計費)與退款銀行回單作為原始憑證,附在記賬憑證后,留存?zhèn)洳椤?/div>
2025-07-04
同學你好 你們是什么會計準則
2021-07-02
他們是讓你們直接做計提壞賬還是說直接確認是壞賬了
2024-04-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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