你好,這種情況的話不需要繳納所得稅。
延遲繳納企業(yè)所得稅,在下季度2021年1月申報時,利潤為正需要繳納,全年利潤為負(fù)數(shù),延遲的所得稅還需要補繳嗎
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計數(shù)“利潤總額”申報嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
當(dāng)期利潤總額為負(fù)數(shù),還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅利潤總額是負(fù)數(shù),不需要繳納企業(yè)所得稅。是不?
本期利潤總額是正數(shù),我還是要申報繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒有問題啊?
25年修改了22年工商年報的繳稅數(shù)字,當(dāng)時少填了一個月的數(shù)字,會觸發(fā)再次審核嗎?
老師您好,工商年報一般填報完,如果當(dāng)年沒有跳出異常,后面年度不會再跳以往年度異常了吧?如19-23年有些數(shù)據(jù)有偏差了,當(dāng)時是理解錯誤,25年只會對24年的數(shù)據(jù)做比對審核對嗎?以往的不太想修正,怕引起不必要麻煩
老師你好!在平臺上代開的發(fā)票,是以個稅代開發(fā)票,是需要交什么稅費,是開的材料費?我方是收票方需要看完稅證明嗎?
老師,客戶項目還沒做,但對方先預(yù)付一半的款給我們,但要求我們先開全額發(fā)票,請問我們這個月要先按全額確認(rèn)收入嗎?另一半就做應(yīng)收賬款
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中的上期留抵稅額的定義是什么呢?
老師,公司有幾個員工社保公積金,在5月份被我誤轉(zhuǎn)出到b公司,然后5月的費用只能在b公司繳納,費用是從a公司轉(zhuǎn)到b公司去繳納的,這幾個員工的工資是在a公司發(fā)放,請問這個怎么做賬,B公司本身沒有收入
事業(yè)單位會計(8)發(fā)放上月工資,應(yīng)向職工發(fā)放基本工資30萬元,應(yīng)為職工繳納基本養(yǎng)老保險6萬元,住房公積金9萬元,共計45萬元。另外工資發(fā)放中包含職工個人應(yīng)負(fù)擔(dān)社會保險費為2.4萬元,住房公積金9萬元,同時代扣個稅2萬元??铐椚客ㄟ^單位零余額賬戶。(上月代扣本交)(25)年末,M單位將財政撥款收入600萬元(含專項A項目200萬元,事業(yè)收入450萬元(含專項C項目收入200萬元),上級補助收入100萬元(含專項B項目6萬元),附屬單位上繳收入20萬元,經(jīng)營收入28萬元,非同級財政撥款收入80萬元進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。(26)M單位將如下費用(支出)進(jìn)行年終結(jié)轉(zhuǎn)。業(yè)務(wù)活動費用(事業(yè)支出)650萬元(含財政撥款支出專項A項目支出190萬元,財政撥款基本支出100萬元,非財政撥款支出B項目和C項目支出分別為5萬元和180萬元,非財政非專項資金130萬元),單位管理費用(事業(yè)支出)220萬元(含財政撥款支出210萬元,其余為非財政非專項資金),經(jīng)營費用(經(jīng)營支出)18萬元,上繳上級費用(上繳上級支出)40萬元,對附屬單位補助費用(對附屬單位補助支出)10萬元,所得稅費用2.5萬元。
老師你好!代開發(fā)票材料發(fā)票,需要交增值稅嗎?
老師,我想問一下,電子發(fā)票額度用完了申請,下月會自動生成額度嗎
全電發(fā)票按步驟進(jìn)行也練習(xí)不了
是只要負(fù)數(shù)就不用繳納嗎?
對,這個負(fù)數(shù)就是虧損的意思。