同學(xué),你好 利潤總額是整正數(shù),凈利潤是負(fù)數(shù)?? 有截圖嗎?
請教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤表的“利潤總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤是正數(shù)有10萬利潤總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
本期利潤總額是正數(shù),我還是要申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒有問題啊?
老師,就是我們單位預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 前幾次的填報(bào)的利潤總額啥的都跟利潤表數(shù)字不一樣,申報(bào)的預(yù)繳企業(yè)所得稅是利潤負(fù)數(shù),但是用友的利潤表利潤正數(shù),我就問總監(jiān) 她說她預(yù)提了 調(diào)標(biāo)不調(diào)賬。這個(gè)是什么意思
請問老師,沒開進(jìn)項(xiàng)只開銷項(xiàng)存在罰款一說不
老師9月份以后不允許報(bào)無票收入了嗎?
稅法#請問下:公司促銷商品買一送一活動(dòng),比如買一個(gè)空調(diào)送加濕器,空調(diào)價(jià)格2000元,實(shí)際收款2000元。贈(zèng)送的加濕器市場價(jià)為200元,那么,在增值稅和企業(yè)所得稅確認(rèn)收入時(shí),分別如何計(jì)算?金額分別是多少?
全年一次性獎(jiǎng)金包括什么?
請問建筑服務(wù)勞務(wù)分包怎么填表三
空殼公司一般納稅人連續(xù)4個(gè)月未報(bào)收入和開支風(fēng)險(xiǎn)大嗎,如何避免,因未開票也無進(jìn)項(xiàng)票
殘保金申報(bào)的從業(yè)人數(shù)平均值是跟企業(yè)所得稅申報(bào)的人數(shù)平均值一樣的嗎
請問異地工程 有分包 有預(yù)繳 開票交增值稅的時(shí)候用填表三嗎?
老師,裝訂憑證,可以用A5紙打印銀行回執(zhí)單,A4打印發(fā)票嗎?紙張大小:不一致可以嗎
老師,提備用金必須去銀行取錢嗎,用U盾可以嗎
應(yīng)該都是負(fù)數(shù),但是我已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳表上面我填寫的營業(yè)收入減去營業(yè)成本是正數(shù)啊
同學(xué),你好 如果你利潤總額是負(fù)數(shù),那你不需要繳納企業(yè)所得稅
但是預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上面填寫的是本能營業(yè)收入和營業(yè)成本,計(jì)算下來就是需要繳納的呢?
營業(yè)利潤是正數(shù)
同學(xué),你好 那就是正數(shù),正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅,那凈利潤也應(yīng)該是正數(shù)
營業(yè)利潤是正數(shù),但是利潤總額和凈利潤都是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 你把你的申報(bào)表發(fā)給我看一下
老師你應(yīng)該知道企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表不填費(fèi)用 稅金及附加那些吧?
所以我的主營業(yè)務(wù)收入確實(shí)大于主營業(yè)務(wù)成本啊
減去費(fèi)用等與營業(yè)成本,營業(yè)成本是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 預(yù)繳里面是不需要填費(fèi)用的,所以如果你算出來的第10欄實(shí)際利潤額是正數(shù),那就是要繳納的
但是匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)本年是虧損,那之前我是不是繳納多了啊?
同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候會(huì)多退少補(bǔ)的
那老師我描述的那種情況是我繳納多了嗎?
同學(xué),你好 不是,預(yù)繳的時(shí)候是不扣費(fèi)用的,會(huì)多一點(diǎn)的