同學(xué),你好 利潤(rùn)總額是整正數(shù),凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù)?? 有截圖嗎?
請(qǐng)教 年度匯算清繳企業(yè)所得稅根據(jù)本年累計(jì)數(shù)“利潤(rùn)總額”申報(bào)嗎? 如11期利潤(rùn)總額出現(xiàn)正數(shù),(10.11.12月)第四季度最終利潤(rùn)表的“利潤(rùn)總額負(fù)數(shù)”有一個(gè)月是正數(shù)需要交納企業(yè)所得稅嗎?
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬(wàn)利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬(wàn)可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤(rùn)總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤(rùn)總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤(rùn)總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
本期利潤(rùn)總額是正數(shù),我還是要申報(bào)繳納了企業(yè)所得稅,但是凈利潤(rùn)是負(fù)數(shù),我繳納了的數(shù)有沒(méi)有問(wèn)題啊?
老師,就是我們單位預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表 前幾次的填報(bào)的利潤(rùn)總額啥的都跟利潤(rùn)表數(shù)字不一樣,申報(bào)的預(yù)繳企業(yè)所得稅是利潤(rùn)負(fù)數(shù),但是用友的利潤(rùn)表利潤(rùn)正數(shù),我就問(wèn)總監(jiān) 她說(shuō)她預(yù)提了 調(diào)標(biāo)不調(diào)賬。這個(gè)是什么意思
老師,不含稅營(yíng)業(yè)收入是什么意思?含稅與不含稅是什么區(qū)別?謝謝
老師公司賬戶沒(méi)錢,增值稅晚幾天繳納有風(fēng)險(xiǎn)嗎?預(yù)計(jì)最近三天內(nèi)繳納。
小規(guī)模納稅人土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅率
內(nèi)賬是否借錢無(wú)所謂用其他應(yīng)收賬款還是其他應(yīng)付賬款?
老師,商貿(mào)公司,顧的臨時(shí)工整理水果,總共20個(gè)人,180一天,就整理了一天,當(dāng)時(shí)現(xiàn)金就付了,還需要報(bào)個(gè)稅嗎?
老師,我們公司運(yùn)輸貨物,租了老板家親戚的貨拉拉,一天送貨150,這個(gè)費(fèi)用怎么做賬啊,沒(méi)看發(fā)票,另外他家親戚還在公司幫忙干點(diǎn)雜七雜八的活,每個(gè)月給付工資4000元錢.怎么做賬哈
5月3號(hào)入職6月15號(hào)發(fā)工資,月薪3200元,應(yīng)該是多少錢?7月15號(hào)又發(fā)多少錢?
老師,如果別人代開發(fā)票過(guò)來(lái)我們單位,給他們申報(bào)不愿意預(yù)交個(gè)人所得稅怎么辦?
老師,銀行自己給開通了個(gè)理財(cái)功能,劃扣了一塊錢,備注購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品,這怎么做賬哈,做費(fèi)用可以嗎?還是短期投資,目前還不知道這個(gè)錢會(huì)不會(huì)退,金額小,就1元錢。
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺哪里不對(duì)
應(yīng)該都是負(fù)數(shù),但是我已經(jīng)繳納了企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳表上面我填寫的營(yíng)業(yè)收入減去營(yíng)業(yè)成本是正數(shù)啊
同學(xué),你好 如果你利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),那你不需要繳納企業(yè)所得稅
但是預(yù)繳企業(yè)所得稅申報(bào)表上面填寫的是本能營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)成本,計(jì)算下來(lái)就是需要繳納的呢?
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù)
同學(xué),你好 那就是正數(shù),正數(shù)需要繳納企業(yè)所得稅,那凈利潤(rùn)也應(yīng)該是正數(shù)
營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是正數(shù),但是利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)都是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 你把你的申報(bào)表發(fā)給我看一下
老師你應(yīng)該知道企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表不填費(fèi)用 稅金及附加那些吧?
所以我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確實(shí)大于主營(yíng)業(yè)務(wù)成本啊
減去費(fèi)用等與營(yíng)業(yè)成本,營(yíng)業(yè)成本是負(fù)數(shù)啊
同學(xué),你好 預(yù)繳里面是不需要填費(fèi)用的,所以如果你算出來(lái)的第10欄實(shí)際利潤(rùn)額是正數(shù),那就是要繳納的
但是匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)企業(yè)本年是虧損,那之前我是不是繳納多了啊?
同學(xué),你好 匯算清繳的時(shí)候會(huì)多退少補(bǔ)的
那老師我描述的那種情況是我繳納多了嗎?
同學(xué),你好 不是,預(yù)繳的時(shí)候是不扣費(fèi)用的,會(huì)多一點(diǎn)的