對(duì)的,是的,不需要繳納的。
老師好!在2021年預(yù)申報(bào)企業(yè)所得稅是負(fù)數(shù),年報(bào)利潤(rùn)是正數(shù)有10萬利潤(rùn)總額,屬于小微企業(yè),今年小微企業(yè)應(yīng)納稅所得額不到100萬可以按2.5%繳納企業(yè)所得稅,不知政策是否這樣?我們是否按照2.5%繳納所得稅還是5%?
當(dāng)期利潤(rùn)總額為負(fù)數(shù),還需要繳納企業(yè)所得稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),不需要繳納企業(yè)所得稅。是不?
老師,企業(yè)所得稅。 是按照利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)作為企業(yè)所得稅的繳納基數(shù),
老師好:每個(gè)月的銷售報(bào)表里的線上平臺(tái)銷售額都是手動(dòng)下賬的,8月份不僅做了手動(dòng)下賬,而且把之前線上平臺(tái)銷售又重新下賬了一遍,電商那邊負(fù)責(zé)的說有二種方法第一個(gè)是直接把管易云的數(shù)據(jù)導(dǎo)出核對(duì)樓下賬的問題第二種就是根據(jù)掌店易 等管易云那邊的技術(shù)人員搞好找一個(gè)節(jié)點(diǎn)把后續(xù)重復(fù)數(shù)據(jù)全部消退 后續(xù)就需要你們?nèi)テ劫~了,這邊老師建議用哪種?
老師,今年殘保金啥時(shí)候申報(bào)
請(qǐng)問工會(huì)經(jīng)費(fèi),電子稅務(wù)局沒有核定,要去交嗎?公司沒有工會(huì)組織
老師您好,我公司有一個(gè)飼料采購(gòu)的業(yè)務(wù):合同條款為,收購(gòu)飼料每滿1000噸為1個(gè)結(jié)算點(diǎn),按照基礎(chǔ)價(jià)的90%預(yù)付進(jìn)度款,剩下的10%尾款轉(zhuǎn)為供應(yīng)商應(yīng)該支付給我們的合同履約保證金,收購(gòu)結(jié)束后,按照最終飼料核算出的指標(biāo)單價(jià)一次性進(jìn)行報(bào)銷并支付尾款,以及退還供應(yīng)商支付的保證金。 假設(shè):總收購(gòu)量為1000噸,基礎(chǔ)價(jià)為10元/噸,最終指標(biāo)單價(jià)為9.5元/噸,請(qǐng)問,預(yù)付進(jìn)度款,轉(zhuǎn)保證金,報(bào)銷,支付尾款,退還供應(yīng)商支付的保證金分別應(yīng)該如何進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師我新辦企業(yè)6月份的,那我8月份才開始申報(bào)個(gè)稅應(yīng)該,但是一直申報(bào)失敗,怎么弄呢,從幾月份開始報(bào)個(gè)稅啊,我報(bào)7月份的他讓我報(bào)6月,6月剛開的怎么報(bào)
老師,你好,電商平臺(tái)有個(gè)退貨表,已發(fā)貨退款和退貨退款有啥區(qū)別。
老師,想問,稅負(fù)率是按行業(yè)??還是具體的行業(yè)?打比方,我們是商貿(mào)企業(yè),從事化肥頁(yè)……稅負(fù)率是看當(dāng)?shù)厣藤Q(mào)企業(yè)的稅負(fù)率?還是化肥行業(yè)的稅負(fù)率??
老師,有個(gè)一人股東獨(dú)資的公司,自然人股東持股100%,我現(xiàn)在以法人股東加入,法人持股50 原自然人持股 50,像這種是不是先要把自然人的50 轉(zhuǎn)股給法人
假如耐克它在北京有總公司,但是他在銀座商城里邊,銀座的三樓,假如說有一個(gè)店鋪是專門賣耐克的,這個(gè)店鋪在商場(chǎng)里面,商場(chǎng)店鋪必須要有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上面就是耐克銀座商場(chǎng)北京天壇分公司,比如說我就是想問這種分公司的話,如果是常年零申報(bào),客戶要發(fā)票都給他開這個(gè)耐克總公司的,這個(gè)分公司的店鋪,常年零申報(bào),可不可以?有沒有風(fēng)險(xiǎn)?怎么比較好?
群里發(fā)的什么,接龍,完成1和2,1月財(cái)完美收官是什么意思?
老師,企業(yè)所得稅報(bào)表里營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本填寫完之后,是利潤(rùn)總額,我們的利潤(rùn)表里還有一個(gè)營(yíng)業(yè)利潤(rùn),營(yíng)業(yè)利潤(rùn)里有個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,我在填企業(yè)所得稅報(bào)表的時(shí)候,直接填利潤(rùn)總額的數(shù)可以嗎?
老師,企業(yè)所得稅季度報(bào)表是營(yíng)業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本,利潤(rùn)總額。我們的報(bào)表是營(yíng)業(yè)收入-營(yíng)業(yè)成本-營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(負(fù)的,因?yàn)橛袪I(yíng)業(yè)外支出)=利潤(rùn)總額。我在填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,填完?duì)I業(yè)收入,營(yíng)業(yè)成本后直接填寫利潤(rùn)總額可以嗎?
其他的都不要填寫,你只需要填寫營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本和利潤(rùn)總額就可以的,營(yíng)業(yè)收入減營(yíng)業(yè)成本不等于利潤(rùn)總額。
老師,我填寫完增值稅申報(bào)表沒有申報(bào),保存上了。然后我填寫企業(yè)所得稅申報(bào)表,填寫完之后,保存的時(shí)候提示增值稅收入是0,和企業(yè)所得稅申報(bào)表中營(yíng)業(yè)收入不一致,請(qǐng)核對(duì),這是什么原因呢?
你好,按照你實(shí)際業(yè)務(wù)來就可以的,可以忽略提示正常申報(bào)。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。