你好,有取得專用發(fā)票嗎??
小規(guī)模剛轉(zhuǎn)為一般納稅人,鑒證咨詢服務(wù)業(yè),會(huì)計(jì)科目有什么變化?特別是增值稅這一塊
一般納稅人向小規(guī)模納稅人購買咨詢服務(wù),記賬要記應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎?
老師。原來是一般納稅人后轉(zhuǎn)小規(guī)模納稅人,財(cái)務(wù)軟件上是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額?,F(xiàn)小規(guī)模納稅人怎么選這個(gè)科目?
個(gè)獨(dú)企業(yè)向我們提供咨詢服務(wù)費(fèi),我們是一般納稅人可以抵扣增值稅嗎?個(gè)獨(dú)是不是小規(guī)模?
請問老師,開專用發(fā)票1%的稅率,項(xiàng)目是咨詢服務(wù)費(fèi),是小規(guī)模納稅人還是一般納稅人?
老師好商貿(mào)公司買砂子水泥帶料加工商混出售,賬務(wù)怎么處理謝謝
老師,公司是一般納稅人,給客戶開了普票,這個(gè)普票能用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣稅款嗎
您好,請問如果更換記賬軟件時(shí)忘記錄入期初數(shù),怎么進(jìn)行賬務(wù)處理?
老師,我們是小規(guī)模,購入車架原值64500.殘值3225.折舊61275.現(xiàn)在處理固定資產(chǎn),請問怎么做賬?
老師,我2024年賬上計(jì)提工資2941290.26,但我2023年12月多計(jì)提工資8350.85,我在2024年1月直接沖銷了多計(jì)提的8350.85,未通過以前年度損益調(diào)整,現(xiàn)我賬上2024年計(jì)提工資全年累計(jì)金額是2932939.41,我所得稅匯算清繳時(shí)賬載金額填哪個(gè)?
老師們好,我們公司去年10月份購買一臺(tái)叉車,已做固定資產(chǎn),已計(jì)提折舊,發(fā)票已抵扣。這個(gè)月因故叉車需要全額退回,發(fā)票沖紅。我這邊的賬務(wù)需要怎么處理?
小規(guī)模納稅人開具人力資源服務(wù)——?jiǎng)趧?wù)派遣服務(wù)發(fā)票,除了開一張普票,差額征稅差額開票 差額征稅全額開票外,還有其他開票方式?jīng)]有,差額的兩種開票方式是不是能開普票也能開專票呀
老師股權(quán)和股票一樣嗎
請問農(nóng)民生態(tài)養(yǎng)殖合作社,養(yǎng)的鵝是免稅,還有購進(jìn)的臘腸鮮肉雞蛋等不免稅部分,請問企業(yè)所得稅申報(bào)怎么來區(qū)分成本這塊?還有增值稅這塊,沒有具體分開做賬,也沒做內(nèi)部臺(tái)賬,還有要具體怎么整改?
一般納稅人。開給客戶普票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
開的普通發(fā)票
你好,一般納稅人向小規(guī)模納稅人購買咨詢服務(wù),取得的普通發(fā)票,做分錄就不需要體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的?
直接借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以了是嗎?
你好,是的,是這樣的
好的謝謝
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以平價(jià),謝謝。