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9月公司租出挖掘機 未開票 未收款 怎么賬務(wù)處理。11月開9月的票怎么做賬務(wù)處理

2021-12-04 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-04 11:34

9月已經(jīng)要收取租賃費的話,就要確認(rèn)收入及銷項稅的 11月開票,沖減之前的,然后按發(fā)票確認(rèn)收入及銷項稅

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 11:39

9月份沒有確認(rèn)收入 麻煩老師具體寫下分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-12-04 11:47

就是確認(rèn)收入的分錄 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 12:06

這個是租出時的分錄 那開票時呢

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:31

如果開票金額和之前確認(rèn)收入的金額沒有差異的話 借:應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù)? ?應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅?負(fù)數(shù)?? 然后,借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—銷項稅

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 13:33

老師請問你下有沒有其它方式呀

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:34

這個按租賃當(dāng)月就確認(rèn)收入及銷項稅的的

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 13:35

可以用暫收嗎?等到發(fā)票來的時候就不用沖紅之前做的分錄了

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齊紅老師 解答 2021-12-04 13:53

這樣你就延遲交稅了哦

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:06

就是 在9月實際把建筑設(shè)備租出的時候不管收沒有收到錢都需要確定收入 分錄:借:應(yīng)收賬款-租金 貸:主要業(yè)務(wù)收入 貸銷項稅額 等到10月份拿到票以后再做借:應(yīng)收賬款-租金負(fù)數(shù) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù) 貸銷項稅額 負(fù)數(shù) 然后再做一筆 借應(yīng)收賬款-租金 貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:07

那老師我實際繳納稅 是在9月還是10月呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-04 14:22

實際交稅是在9月的額e

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:23

那我9月交增值稅 ,10月開票不是又要交一次增值稅

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齊紅老師 解答 2021-12-04 14:23

開票了不需要在交稅 的額

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:26

申報的時候稅盤自動抄稅呀

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齊紅老師 解答 2021-12-04 14:52

你9月沒有開票,你會按未開票收入申報納稅的,10月開票了之后,你對應(yīng)的稅率那一欄按開票收入申報,未開票收入負(fù)數(shù)申報就可以

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:57

可是老師 我們789月份的票都是在10月份開的。稅也是10月份繳納的 這個要怎么辦呀

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快賬用戶3055 追問 2021-12-04 14:58

那賬務(wù)處理在789當(dāng)月確認(rèn)收入的話 就存在延遲交稅的問題。那可不可以直接按照開票的時間確認(rèn)收入呀

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齊紅老師 解答 2021-12-04 15:01

按開票確認(rèn)收入就是延遲交稅了,沒有其他問題

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9月已經(jīng)要收取租賃費的話,就要確認(rèn)收入及銷項稅的 11月開票,沖減之前的,然后按發(fā)票確認(rèn)收入及銷項稅
2021-12-04
你好,同學(xué) 10月份,沖回9月份分錄,按照開票重新確認(rèn)
2024-01-14
同學(xué)你好, 借,應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項,借,主營業(yè)務(wù)成本-折舊費,貸,累計折舊。
2021-12-04
九月份借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 在十月份,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入,負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項,負(fù)數(shù) 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項。
2022-10-09
你好; 描述下業(yè)務(wù)內(nèi)容; 這樣好判斷科目? ?
2022-01-04
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