同學(xué)你好 這個是不含收入乘以2%
老師,增值稅一般納稅人這個月有預(yù)繳稅款,附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳稅款那只填預(yù)繳的增值稅,還是增值稅+城建稅+印花稅,都填上呢?
老師,請問一下增值稅的附表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款這欄怎么填寫,目前產(chǎn)生的增值稅都是異地預(yù)繳完了,但是表上的期初和期末余額怎么處理
老師 建筑公司 收到預(yù)收款 要預(yù)繳增值稅,這個怎么預(yù)繳呢?簡易計稅和一般計稅怎樣計算?
建筑公司一般納稅人采用一般計稅是按多少稅率預(yù)繳增值稅?是怎么個扣除勞務(wù)分包后預(yù)繳的?
老師,增值稅納稅申報表附表四(稅額抵減情況表)第三列的建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款是怎么填寫的呢
老師,我們是賣汽車的,如果有一批汽車我們賣了又租回來然后又租出去,這個賬務(wù)處理怎么做?
你好老師,麻煩問下會計核對倉庫出的跟車間領(lǐng)用的材料的差異,是會計也應(yīng)該建個表格嗎
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個體戶,現(xiàn)在一般納稅人的個體戶要注銷,固定資產(chǎn)怎么處置,可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎,怎么開票報稅呢。
每個月都要繳納嗎?繳納依據(jù)是什么?
一個公司的賬戶可以給另外一個公司代發(fā)工資薪金嗎?
老師,報溢入庫和分割入庫,都是可以沖減成本的嗎?
請問第三季度的企業(yè)所得稅計提在哪個月的賬上呢,
老師,個體戶,之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶,分錄是:借 利潤分配-未分配利潤 貸:銀行存款,可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個科目掛的錢一直都在上面,我怕萬一有一天注銷這個其他應(yīng)付款沒法處理,到時候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎?還是怎么做
老師早上好!餐飲企業(yè)采購控制流程,及物料驗收流程幫忙發(fā)一下,謝謝!
老師,所得稅要申報工資薪金,我們是建筑企業(yè),一般都是每個月計提工資,個稅也申報了,但是沒有實際發(fā)放,只發(fā)放一部分,年底再發(fā)放全部工資,這個我要怎么填寫
總開票金額為40萬整
是含稅還是不含稅的
是含稅的金額400000元
那就是400000除以(1%2B9%)*2% 這樣計算