同學(xué)你好,我是曉博老師

你好我在哈爾濱的私企工資2500,然后從去年九月份開始還有一個兼職,之前每個月兼職的工資是2000多,不用交稅,但是四月份兼職工資是3400多,超過5000了,可以申請不交稅嗎,因為我每個月兼職收入不固定
請問老師,本人在一家公司上班領(lǐng)了工資報了個人所得稅,然后在兼職的公司也領(lǐng)了工資,那在兼職的公司也需申報個稅是嗎
老師 您好 請問在一家公司做全職,然后還在其他公司做兼職 兼職也是固定的,每個月有固定收入,這個兼職的個稅怎么申報?
老師,員工在公司做全職每個月固定收入5000元,按照這個交的社保公積金。但是他又在b公司做兼職,每個月兼職費用2000。請問他這種情況下,2000的收入是需要我?guī)退陥髠€稅時候一起加到工資里面合并申報收入嗎?還是?
老師你好,兼職人員的工資怎么報個稅,我們公司每個月兼職人員比較多,我們是游樂場,周六周天都有兼職,每個月的兼職總工資就在25,000左右,這一部分需要做個稅申報嗎,
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負(fù)數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進(jìn)行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進(jìn)行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報?。慷胰径葲]有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護(hù)建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
兼職的個稅在勞務(wù)報酬里面進(jìn)行申報的
我之前申報錯了 填在了 工資薪金里了 這個怎么修改?
可以在年終匯算清繳的時候進(jìn)行修改的,工資薪金和勞務(wù)報酬所得都屬于綜合所得,綜合所得6.30前匯算清繳結(jié)束就可以的
匯算清繳是需要自己在個稅APP里修改吧
嗯嗯,是的,自己可以在APP上操作的
這種固定的兼職 開了發(fā)票給公司 個人還需要繳納個稅嗎?
如果已經(jīng)代開發(fā)票的話,代開發(fā)票的時候你已經(jīng)交過稅了呀
代開發(fā)票的品目是哪種? 現(xiàn)代服務(wù)嗎?
這要看你付出的是什么服務(wù),服務(wù)分為金融,現(xiàn)代,生活,電信,建筑,交通運輸?shù)?
就是代帳呢 ?
可以是現(xiàn)代服務(wù),商務(wù)輔助服務(wù)