您好:分錄為 借:管理費(fèi)用-快遞費(fèi) 貸:銀行存款 庫(kù)存現(xiàn)金(已付的)
老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運(yùn)費(fèi)(不是貨款)9月16號(hào)到了一筆,10月10號(hào)到了一筆,兩筆都是今天10月14號(hào)結(jié)匯的,8月份寄了貨物,我們付了運(yùn)費(fèi)給快遞公司,9月份寄了貨,我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入,還是就全部算10月的收入。
老師 我們外貿(mào)公司8月份給快遞公司付了一筆樣品快遞費(fèi)740,快遞公司9月份寄出的樣品,9月份客戶匯美金過來160USD,10月份結(jié)匯的1058人民幣,想問一下這筆賬怎么做呢。 8月份的可以做成 借銷售費(fèi)用 快遞費(fèi) 貸銀行存款嗎 9月份是可以做成 借銀行存款 帶銷售費(fèi)用 快遞費(fèi)嗎(按9月第一個(gè)工作日匯率換算成人民幣)
老師,員工個(gè)人的快遞已經(jīng)私人付款給快遞公司了,快遞公司又把這筆的錢算到公司月結(jié)賬號(hào)上了,來的專用發(fā)票又開上了這筆,我們付款扣掉了這筆款付的,要怎么做賬?
老師您好 我單位快遞費(fèi)是月結(jié) 有個(gè)同事把自己的快遞費(fèi)算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發(fā)票都開給我公司了 請(qǐng)問 老師這個(gè)如何做賬 需不需要給我同事開發(fā)票 交不交增值稅 謝謝
老師您好 我單位快遞費(fèi)是月結(jié) 有個(gè)同事把自己的快遞費(fèi)算到單位了 后面又把錢交回單位了 但快遞公司把所有的發(fā)票都開給我公司了 請(qǐng)問 老師這個(gè)如何做賬 需不需要給我同事開發(fā)票 交不交增值稅 謝謝
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點(diǎn)暈乎乎了,請(qǐng)問一下前會(huì)計(jì)做賬計(jì)提社保 借管理費(fèi)用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個(gè)人合并了,繳納社保也是合并的。現(xiàn)在我要分開個(gè)人部分咋做?。考偃?借管理費(fèi)用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實(shí)際單位7元,現(xiàn)在我借管理費(fèi)用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會(huì)計(jì)處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報(bào)中的納稅總額是所得稅嗎
審計(jì)把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費(fèi)用,其他流動(dòng)資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個(gè)科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),利潤(rùn)表和資產(chǎn)負(fù)債表都要調(diào)嗎?
算個(gè)稅時(shí),工資里包含的全勤,績(jī)效,獎(jiǎng)金,加班費(fèi)都要加進(jìn)去是嗎
老師,這個(gè)是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個(gè)?
制造業(yè)會(huì)計(jì)哪些表格是需要會(huì)計(jì)人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購(gòu)入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費(fèi)400元,實(shí)付200400元,款項(xiàng)用銀行存款支付。 2.1月1日,購(gòu)入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價(jià)208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實(shí)際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購(gòu)入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實(shí)際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實(shí)收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄