同學(xué)您好,按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,應(yīng)該是8月和9月份的收入
老師,我公司三月份收到一筆商業(yè)承兌貨款,四月把這筆承兌轉(zhuǎn)入別的商貿(mào)公司,分錄為:借應(yīng)付賬款—xx公司10萬貸:應(yīng)收票據(jù)10萬。10月這筆錢對方公司轉(zhuǎn)給了我們法人的賬戶,現(xiàn)在我這筆分錄怎么調(diào)平??財務(wù)報表上應(yīng)付賬款顯示是負數(shù)。
老師 你好 想問一下 外貿(mào)公司 客戶付過來的運費(不是貨款)9月16號到了一筆,10月10號到了一筆,兩筆都是今天10月14號結(jié)匯的,8月份寄了貨物,我們付了運費給快遞公司,9月份寄了貨,我們付了給快遞公司。那這兩筆算是9月 10月分別的收入,還是就全部算10月的收入。
老師 我們外貿(mào)公司8月份給快遞公司付了一筆樣品快遞費740,快遞公司9月份寄出的樣品,9月份客戶匯美金過來160USD,10月份結(jié)匯的1058人民幣,想問一下這筆賬怎么做呢。 8月份的可以做成 借銷售費用 快遞費 貸銀行存款嗎 9月份是可以做成 借銀行存款 帶銷售費用 快遞費嗎(按9月第一個工作日匯率換算成人民幣)
今天8月份的時候,我們購貨9千,對方開發(fā)票我們當(dāng)月收到,并做帳如下 借:庫存商品8千 應(yīng)交稅費1千 貸:預(yù)付賬款9千 到10月我們發(fā)現(xiàn)有退貨1千商品回去給對方,對方也給我們打款了一千是退貨。 我們重新把8月的發(fā)票寄回對方公司,此發(fā)票未認證抵扣,讓對方重新開給我們,不把退貨的開在發(fā)票里面,10月就收到發(fā)票庫存商品7千,稅1千,合計8千,我想問8月份的帳我已經(jīng)做了,也申報了,這個我要怎么調(diào)帳
老師。你好 想問一下 9月份客戶給我支付了我給他寄樣品的快遞費 是美金,但是沒有結(jié)匯入銀行賬戶,但我9月份也實際給客戶寄了樣品 但是美金結(jié)匯是在10月份結(jié)匯進入到銀行賬戶的,那我9月份 10月份這兩筆費用怎么記分錄呢
第一次外貿(mào)退稅下戶核查后多久能退稅,外貿(mào)臺賬哪里去做?
老師們好,請問廢料收入是計入營業(yè)外支出嗎?
老師 我們公司向別的公司借款 現(xiàn)在要還給別的公司20萬 就一個銀行回執(zhí)單可以嗎?還需要什么憑證附在里面嗎?
請問老師,我向老板請假了十幾分鐘并告知是去醫(yī)院拿藥會遲到十幾分鐘到公司,這樣要扣我自己的款嗎?我算工資
公司買車,后續(xù)汽車店又給了一筆返現(xiàn)款。這個款怎么記賬
差額撥款事業(yè)單位,自有房屋租賃款30萬元,現(xiàn)在被國資委拿起來了還找了個中介,30萬5%給中介,95%返給我單位,請問這房屋出租款怎樣用合理合法,能發(fā)人員工資或獎金嗎,或者能購買固定資產(chǎn)或房屋裝修嗎
老師應(yīng)收賬款掛貸方,我查稅務(wù)局已經(jīng)開票了,怎么調(diào)帳
審計要近三年每個科目各三筆重要記賬憑證和附的原始憑證。每年所有科目查看就是去科目余額表里看嗎,有的一個科目只有一筆記賬憑證,那就只提供一筆嗎
老師小規(guī)模企業(yè)普票是1%稅率對嗎,要是開增值稅專用發(fā)票就是3%嗎,小規(guī)模是季度報稅對嗎
老師企業(yè)之前賬面應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款掛賬,后面有沒有必要給清理了,如果需要清理這個賬務(wù)該怎么處理
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那美金那個時候還沒匯入 按什么匯率去記賬呢
如果算8月的收入 8月豈不是要報稅 但是我8月沒有報稅 這可怎么辦呢
查看了運單發(fā)出日期 一個是9.1一個是9.26
那都算是9月份收入報稅 可是又沒有實際結(jié)匯 按什么金額報稅呢
您可以按當(dāng)月的記賬匯率
您確實八月份沒有報的話,那您就九月份再報,這影響不是很大
當(dāng)月記賬匯率是什么意思呢 這個快遞運費算是什么科目呢
這樣的話,您可以在九月份一起確認收入
您可以按出口九月份當(dāng)天的匯率,也可以按九月一號的匯率,主要看您平時是怎么選擇的?
而且這個選擇一旦選擇,以后就要一直用這種方法,不能隨意變更的
好的 明白了 那麻煩問一下 快遞運費算是什么科目呢 算主營業(yè)務(wù)成本嗎
可以計入銷售費用——快遞費