你好8月的處理正確9月貸方需要同時確認(rèn)收入
老師 我們外貿(mào)公司8月份給快遞公司付了一筆樣品快遞費(fèi)740,快遞公司9月份寄出的樣品,9月份客戶匯美金過來160USD,10月份結(jié)匯的1058人民幣,想問一下這筆賬怎么做呢。 8月份的可以做成 借銷售費(fèi)用 快遞費(fèi) 貸銀行存款嗎 9月份是可以做成 借銀行存款 帶銷售費(fèi)用 快遞費(fèi)嗎(按9月第一個工作日匯率換算成人民幣)
老師你好,我司是外貿(mào)企業(yè),只對外銷售,因?qū)Ψ较雀?0%貨款也就是6月份匯4.5萬美元給我們,會計這邊記賬是按照6月份初的第一個工作日匯率中間折算價是6.7790 1. 借:銀行存款-美元賬號 305055 貸: 預(yù)收賬款305055 元 。然后2.去銀行結(jié)匯做的分錄, 借:銀行存款-人民幣 304055 財務(wù)費(fèi)用-匯兌損益 1000 貸:銀行存款-美元賬號305055. 然后美元總訂單金額是15萬美元 ,對方7月份匯剩下的余額過來10.5萬美元,此時7月份的第一個工作日匯率是7.0100, 會計記賬 1.借:銀行存款-美元賬號 736050 貸:預(yù)收賬款 736050 元 再去結(jié)匯,跟上面結(jié)匯做的分錄一樣。而我們銷售收入是6月份,也是按照6月份第一個工作日匯率算的。則收入為1016850元。 那我的疑問是:收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,該怎么操作?
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報銷給本人時: 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
資料:(1)公司銷售A產(chǎn)品50臺,每臺單價為18000元,適用的增值稅率為13%。借:應(yīng)收賬款——50*18000*1.13貸:主營業(yè)務(wù)收入50*18000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)50*18000*0.13(2)公司來用賒銷方式售出A產(chǎn)品20臺,每臺單價為18000元,增值稅為46800元。借:應(yīng)收賬款貸:主營營業(yè)收入20*18000應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(3)公司與X公司簽訂一份銷售A產(chǎn)品10臺的合同,收取定金100000元,存入銀行。(4)公司交付10臺A產(chǎn)品給X公司,單價為18000元,適用的增值稅率為13%,余款收到存入銀行。(5)公司銷售80套B產(chǎn)品給Y公司,單位售價為15000元,適用增值稅稅率13%,公司收到Y(jié)公司簽發(fā)的-張不帶息銀行承兌匯票1356000元。(6)支付廣告費(fèi)20萬元。(7)支付銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)點(diǎn)辦公費(fèi)30000元。(8)月末計算銷售機(jī)構(gòu)人員工資10萬元。(9)公司與客戶簽訂的銷售合同金額為2640000元,按0.3‰繳納印花稅。(10)結(jié)轉(zhuǎn)上述已售A產(chǎn)品80臺的成本9063
老師,這兩個報表都怎么填寫,是最后9月份的還是三個月的之和
出口貨物,貨款是分期支付的,到目前還沒有收完貨款,是不是不能做出口退稅申報
增值稅申報時購銷合同印花稅的應(yīng)稅憑證名稱寫什么?
公司公戶沒辦好,可以先用私卡繳費(fèi)不?
老師, 整體重要性 ,特定交易重要性 ,實(shí)際執(zhí)行重要性 和明顯微小錯報臨界值, 這四個都是在總體審計策略時確定嗎?
出口業(yè)務(wù)報關(guān)單500000,部分交易未完成呢,所以開票收入350000,企業(yè)賬上出口收入也是350000,150000在預(yù)收款中,企業(yè)所得稅報表中,出口業(yè)務(wù)收入填350000可以嗎?
如何更改往年的所得稅年度納稅申報表
我想問一下出差給員工發(fā)放的補(bǔ)貼需要繳納個人所得稅嗎
打車票可以開專票嗎,怎么抵扣
老師您好!請問權(quán)益性會員年費(fèi)收入,增值稅是在收款時全額確認(rèn)嗎?謝謝!
同時確認(rèn)收入是什么意思 怎么做分錄呢
借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
你們這個有沒有報關(guān)?沒報關(guān)就要視同內(nèi)銷,同時需要繳納增值稅
沒有報關(guān)單 是國際快遞寄出去的呢
那就確認(rèn)收入計提稅金
怎么做賬呢 分錄怎么做呢
計提稅金這個分錄怎么記呢 稅是10月份才交的 但是記入9月份 是嗎
借:銷售費(fèi)用、應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額,貸:其他應(yīng)收款。 這樣嗎
9月計提10月繳納的確認(rèn)
其他應(yīng)收款沒看懂什么情況
那應(yīng)該怎么出分錄呢
繳納時借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
但是9月份收入在10月才繳納稅費(fèi) 才體現(xiàn)在10月的銀行對賬單上,這個不要緊是嗎,稅是9月的,雖然9月份還沒繳納,也是計入9月的費(fèi)用
不妨礙的,都一樣的
好的 我們只有增值稅普票 沒有專票 這個沒辦法沖減的 是嗎
是的,你說的非常正確的