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老師 我們外貿(mào)公司8月份給快遞公司付了一筆樣品快遞費740,快遞公司9月份寄出的樣品,9月份客戶匯美金過來160USD,10月份結(jié)匯的1058人民幣,想問一下這筆賬怎么做呢。 8月份的可以做成 借銷售費用 快遞費 貸銀行存款嗎 9月份是可以做成 借銀行存款 帶銷售費用 快遞費嗎(按9月第一個工作日匯率換算成人民幣)

2020-10-17 21:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-18 07:57

你好8月的處理正確9月貸方需要同時確認收入

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 07:58

同時確認收入是什么意思 怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-18 08:01

借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入

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齊紅老師 解答 2020-10-18 08:02

你們這個有沒有報關(guān)?沒報關(guān)就要視同內(nèi)銷,同時需要繳納增值稅

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 08:03

沒有報關(guān)單 是國際快遞寄出去的呢

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齊紅老師 解答 2020-10-18 08:15

那就確認收入計提稅金

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:03

怎么做賬呢 分錄怎么做呢

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:04

計提稅金這個分錄怎么記呢 稅是10月份才交的 但是記入9月份 是嗎

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:06

借:銷售費用、應(yīng)交稅金-進項稅額,貸:其他應(yīng)收款。 這樣嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:09

9月計提10月繳納的確認

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:09

其他應(yīng)收款沒看懂什么情況

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:10

那應(yīng)該怎么出分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:34

繳納時借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:35

但是9月份收入在10月才繳納稅費 才體現(xiàn)在10月的銀行對賬單上,這個不要緊是嗎,稅是9月的,雖然9月份還沒繳納,也是計入9月的費用

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:36

不妨礙的,都一樣的

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快賬用戶5056 追問 2020-10-18 09:37

好的 我們只有增值稅普票 沒有專票 這個沒辦法沖減的 是嗎

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齊紅老師 解答 2020-10-18 09:44

是的,你說的非常正確的

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你好8月的處理正確9月貸方需要同時確認收入
2020-10-18
同學(xué)你好 這樣就可以的哦
2020-10-20
您好! 收入的預(yù)收賬款跟客戶匯過來的預(yù)收賬款金額不一致沒平,差額入到財務(wù)費用—匯兌損益。
2021-01-05
您好 你費用入賬的時候沒有換算為人民幣的么
2021-12-08
按照銀行回單上的銀行買入價做銀行存款借方數(shù)。 與開具發(fā)票時用當月第一個工作日匯率不沖突的。這是兩個業(yè)務(wù),一個銷售,一個結(jié)匯
2025-01-23
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