你好!你們能取得發(fā)票嗎?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們委托一個(gè)公司做研發(fā),但是沒有辦法讓對(duì)方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)金額有50萬,我們要怎么入賬?
老師您好,我們公司是做研發(fā)的,我們委托一個(gè)公司做研發(fā),但是沒有辦法讓對(duì)方去做合同登記(合同備案),我們就沒有辦法入研發(fā)費(fèi)用,這個(gè)金額有50萬,我們要怎么入賬?
老師您好,我們公司委托另外一個(gè)公司做研發(fā),但是對(duì)方因?yàn)榉N種原因不能去科委登記(備案)那這個(gè)費(fèi)用我要怎么入賬啊,共有50萬?
老師您好,我們公司委托另外一個(gè)公司做研發(fā),但是對(duì)方因?yàn)榉N種原因不能去科委登記(備案)那這個(gè)費(fèi)用我要怎么入賬啊,共有50萬?
老師:您好!請(qǐng)教一下,我們公司之前委托其他設(shè)計(jì)公司做設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)費(fèi)用20萬,對(duì)方開的20萬發(fā)票已經(jīng)收到,我司也先支付了16500元的設(shè)計(jì)費(fèi),后來因?yàn)榉N種原因,只能終止協(xié)議。因?yàn)楫?dāng)時(shí)開具的發(fā)票已經(jīng)跨年,只能讓對(duì)方公司紅沖,請(qǐng)問,會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候,應(yīng)該如何處理?會(huì)計(jì)分錄是不是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬 貸:應(yīng)付賬款 -20萬 。做賬時(shí)需要附上對(duì)方開具的紅字發(fā)票嗎?
老師你好,我剛接了一個(gè)企業(yè)的賬上有未分配利潤(rùn)400多萬可是真實(shí)的賬上沒有一分錢,遇到這種情況怎么辦,是要到稅局去補(bǔ)稅嗎,還是有其他操作
圖片上的g是怎么求出來的?求詳細(xì)步驟
老師,實(shí)務(wù)中遇到白酒經(jīng)銷商,進(jìn)貨400,賣370,屬于倒掛,但是供應(yīng)商會(huì)給一些品鑒酒,這種怎么做賬以及做庫存,能告知一些需要注意的點(diǎn)嗎[抱拳]
老師跨區(qū)域交稅,預(yù)交了跨區(qū)域企業(yè)所得稅,然后公司年度企業(yè)所得稅是虧損的,那個(gè)預(yù)交的稅費(fèi)是不是要申請(qǐng)退款的
中級(jí)財(cái)務(wù)管理教材中這道題不明白,求解答
老師,請(qǐng)問財(cái)務(wù)那些報(bào)表需要每月歸檔,那些報(bào)表需要每年歸檔
老師,今年發(fā)現(xiàn)去年有重復(fù)報(bào)銷,多報(bào)銷的400元已經(jīng)退回銀行賬上,這個(gè)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎樣寫?
以銀行存款向招商銀行開元支行歸還為期3個(gè)月的借款10萬元,并支付借款利息1500元
老師好,請(qǐng)問出口企業(yè)2025年5月出口報(bào)關(guān),是否可以在7月申報(bào)6月增值稅時(shí)(或者2025年內(nèi)的某個(gè)所屬期內(nèi)),在報(bào)表免抵退稅銷售額中體現(xiàn)?還是說必須在6月申報(bào)5月增值稅時(shí)填入免抵退稅銷售額中?
請(qǐng)問老師,一般納稅人取得小規(guī)模納稅人的專票可以抵扣嗎?第二個(gè)問題,我們公司是小規(guī)模5月份開專票了,稅款是6月繳納還是7月
微信掃碼加老師開通會(huì)員
已經(jīng)有發(fā)票了
你好!你可以按發(fā)票入賬啊。你是想要怎么樣呢
上面開的發(fā)票是其他咨詢服務(wù)技術(shù)服務(wù)費(fèi)
怎么入帳?
你好!你可以計(jì)入管理費(fèi)用—服務(wù)費(fèi)
就一次性入管理費(fèi)用嗎?
你好!你也可以先入預(yù)付,然后每個(gè)月攤銷
不入到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里去嗎?
你好!你要攤銷很久嗎?
老師我也想問你這個(gè)時(shí)間我要怎么去確定,攤銷多長(zhǎng)時(shí)間?按什么時(shí)間來比較好?
你好!你攤銷一年差不多了。也沒有什么實(shí)際內(nèi)容
那就按您說的,先入到預(yù)付款里去,然后攤銷一年,對(duì)吧?
你好!是的。就是這個(gè)意思
老師我還有一個(gè)問題,就是我前面幾個(gè)月在做工資的時(shí)候代扣代繳的時(shí)候那些代扣社保和公積金我入到(其他應(yīng)付款)里去拉,后面我覺得不太合理,我有又入到(其他應(yīng)收)里了,這樣前面幾個(gè)月的科目要調(diào)整嗎?
你好!不用,其實(shí)其他應(yīng)收和其他應(yīng)付都是可以的
好的,謝謝老師
您好!不用客氣的了
老師不好意思,我還再請(qǐng)教您一個(gè)問題,關(guān)于我們公司的勞務(wù)人員開發(fā)票的事情,我們公司的勞務(wù)費(fèi)是每個(gè)月一起發(fā)放就直接入到費(fèi)用里去了,但是他們的勞務(wù)發(fā)票是后面好久才開過來,我的意思是,我就能直接就把這個(gè)發(fā)票貼上去嗎?因?yàn)殚_票實(shí)際和我的入帳時(shí)間是不一致的,這個(gè)勞務(wù)發(fā)票我也不太好管控。
開票時(shí)間和我的入帳時(shí)間不一致
你好!可以啊。這個(gè)沒事