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公司屬于免增值稅行業(yè),收到一張專票,做進項稅額轉出分錄怎么做。

2022-01-03 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-03 16:19

您好,您取得發(fā)票的分錄是?

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快賬用戶5675 追問 2022-01-03 16:20

借:管理費用-服務費228000 應交稅費-應交增值稅-進項稅額2280 貸:銀行存款230280

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:21

您好,感謝,借:管理費用-服務費2280貸應交稅費應交增值稅(進項稅轉出)

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快賬用戶5675 追問 2022-01-03 16:21

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:21

您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持

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快賬用戶5675 追問 2022-01-03 16:23

不可以記到進項稅額的貸方嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-03 16:53

您好,進項稅沒有貸方發(fā)生額

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您好,您取得發(fā)票的分錄是?
2022-01-03
你好,同學。你這個業(yè)務招待費的內容具體是什么呢?是餐費呢?還是購買的禮品送給客戶作為業(yè)務招待費呢?
2020-11-07
你好 收到的時候分錄咋做的
2021-09-29
您好 請問進項稅額已經抵扣了嗎
2020-10-16
你好!是的,你直接勾選不抵扣
2024-03-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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