你好,同學(xué)。你這個業(yè)務(wù)招待費(fèi)的內(nèi)容具體是什么呢?是餐費(fèi)呢?還是購買的禮品送給客戶作為業(yè)務(wù)招待費(fèi)呢?
老師,收到一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)專票,增值稅進(jìn)項稅必須做轉(zhuǎn)出么?分錄怎么做呀
公司屬于免增值稅行業(yè),收到一張專票,做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么做。
業(yè)務(wù)招待費(fèi)是專票有進(jìn)項,稅要轉(zhuǎn)出,怎么做分錄
老師好,我們有部分專票的業(yè)務(wù)招待費(fèi)要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,怎么做分錄呢
老師我想問一下就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)開的專票,然后做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,增值稅勾選平臺要怎么操作,把這張發(fā)票轉(zhuǎn)出呢
老師,建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷售收入是含稅的還是不含稅?
老師,我司和A公司簽訂了合同?,F(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒有正式走,我司沒有生產(chǎn)出來,也沒有實際交貨,A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項發(fā)票,讓我司先按合同把票開進(jìn)來。下月再走貨打款。請問這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險嗎?
民非企業(yè)繳納沒風(fēng)險保證金怎么做賬啊,走什么科目
老師好,社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎?如果個人想多交一些或者說足額繳怎么操作?
注銷個體戶,系統(tǒng)一直提醒有條個人所得稅未申報,該怎么操作前往報稅也一直不成功
老師!餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎?
老師您好,車間,工資,電費(fèi)一天的成本怎么算出來。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷售:16541.37噸 款629500元 車間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷售費(fèi)用和財務(wù)費(fèi)用為零0??
請問老師,單位2024年度,賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用,請問在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么?如果不能扣除,政策依據(jù)是什么?
公司就老板一個人,辦公地用自己名下的房子,物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
老師,我們開了票給客戶,發(fā)生質(zhì)量扣款,客戶直接從開票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了,我要稅前把這個扣款扣了,應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
購買的干果一類 應(yīng)該是給客戶了
這個進(jìn)項是可以抵扣的,不過送給客戶的時候需要視同銷售計算銷項稅額的