你好,需要的需要正常繳納的,你們單位需要正常交稅的作物票收入。
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托校撬愠鰜淼哪莻€我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票
老師問您一下,我們公司之前購買的車,進(jìn)項稅我們用來抵扣了,現(xiàn)在我們要賣了,這個稅我們怎么交。我從會計問上面問了,但是我感覺我們這個我很不清楚,在那上面說了我還是不明白,。我以為的是我們之前進(jìn)項稅用了,所以現(xiàn)在視同銷售按照13稅率交稅,但是二手車公司開了一張二手車的發(fā)票,還給我們算出來了一個稅,說讓我們?nèi)ソ痪托?,但是他算出來的那個我大約算了一下是按照2%算出來的,。還有就是這個稅額我們應(yīng)該怎么交,因為二手車那個公司說他們可以查到這輛車的銷項我們交了沒有,我們要是從電子稅務(wù)系統(tǒng)上面交的話,他們怎么能查到》?他們開的那個票是過戶開的票,請樸老師不要作答,謝謝哦
老師請問:我公司進(jìn)了一批二手車,做了入庫,也是公司賬戶付的款,但是由于二手車銷售發(fā)票必須到車管所開,并且發(fā)票供貨方只能是個人名字。那么我的賬務(wù)處理可以這樣處理嗎:公司平價銷售給個人,不產(chǎn)生差額利潤。稅務(wù)查賬時,將到車管所開具的發(fā)票提供給稅務(wù)查看,因為車管所開票時就已經(jīng)繳納過稅款。這樣操作可行嗎?
公司賣了一臺二手車,以公司名義處理了,一共是價稅合計3萬,由二手中介公司開了一個二手車買賣發(fā)票,里面沒有顯示稅款,這樣的話,我們需不需要補稅繳納這個視同銷售情況,還是說中介車行代開的就算
老師,21年底,我們公司賣了一輛車,當(dāng)時是公司和個人簽的合同,價款1萬,沒開票,今天專管員通知我們補交22年6月的一筆增值稅,顯示的是這輛車賣給二手車租賃公司的,金額是23000,見下圖,我們根本沒收到發(fā)票,也沒收到這筆錢,這是怎么回事,應(yīng)該怎么處理
老師,公司想要上市,需要滿足什么條件
老師,房東不愿意開租金發(fā)票給我們,然后公司去代開,那請問代開產(chǎn)生的個稅及房產(chǎn)稅的賬務(wù)處理是?
老師,只能發(fā)三個圖片,我等一下再給你發(fā)答案,答案部分(4)甲產(chǎn)品成本明細(xì)賬,工資費用和制造費用最后一行,在產(chǎn)品成本的工資費用,制造費用為什么兩個都是零?
老師,您好!請教您 已知條件是:上期結(jié)轉(zhuǎn)材料金額為 143690.70,本期領(lǐng)材料金額為 642768.53,完工產(chǎn)品材料金額 599170.30,在產(chǎn)品材料金額 187288.98。直接材料金額 108311.50,制造費用金額 73249.09,動力費用 32353.00。就想求出完工產(chǎn)品的分配率,或在產(chǎn)品的分配率來,從而分配出:工和費的金額。老師,請問公式如何寫能指導(dǎo)一下嗎?
以工單核算成本,但是我司跟我客戶需求下工單,還有一個就是,生產(chǎn)線6月份還在做4、3月的工單。6月都還沒有生產(chǎn)5月的工單,那我什么核算方法,比如我要核算5月成本,5月這都沒有投入啊這怎么辦呢
圖片中營業(yè)收入384億,營業(yè)稅金及附加才3885萬,那么營業(yè)稅金的稅率是多少?
老師,我要0申報,請幫我看看都怎么填
老師,請問哈爾濱食品小經(jīng)營核準(zhǔn)證延期,可以在政務(wù)網(wǎng)上提交么
已經(jīng)申請統(tǒng)計確認(rèn)的進(jìn)項稅額能夠撤銷嗎?
火鍋底料廠的直接人工分配方法有哪些?制造費用有哪些
正常作為繳納企業(yè)所得稅嗎?還是增值稅另外交,請詳細(xì)解答,你這樣說我一點都不明白
你們正常繳納增值稅附加稅,你的所得稅看處置收益。
增值稅按照你的處置價格繳納的,和別人開出這個發(fā)票沒有關(guān)系