您好,都在應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個(gè)公司,進(jìn)項(xiàng)稅額銷項(xiàng)稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??
老師好,請(qǐng)問(wèn)我們這個(gè)單位是新建單位,現(xiàn)在還沒(méi)生產(chǎn),所有的進(jìn)項(xiàng)稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師,您好,我們每個(gè)月都要多的進(jìn)項(xiàng),那是不是也要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那為什么我看到百度他們都要過(guò)一下應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出?
老師,之前每個(gè)月增值稅沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),只是做了借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅的結(jié)轉(zhuǎn)走,到哪個(gè)科目?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)登記費(fèi)怎么做賬呢?
所得稅工資薪金,是對(duì)工資薪金借方金額還是貸方金額
老師,如果客戶要拉社保明細(xì),前提是代賬,說(shuō)最好明天拉,我說(shuō)明天有事,后天拉可以的吧?
老師。請(qǐng)問(wèn)報(bào)表上面的應(yīng)交稅費(fèi)是正數(shù)。是下月要交的費(fèi)用嗎
老師,24.4季度到賬未開(kāi)票做的預(yù)收賬款,25.3季度開(kāi)票沖預(yù)收做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,這樣處理對(duì)嗎?是不是收入就算在25年了
如何判斷返利是否算收入還是算成本?比如廠里給的返利只能用于沖減成本
社保是勞務(wù)公司交的,我們只收到勞務(wù)公司的全額含社保工資開(kāi)支的發(fā)票,不需要做這個(gè)社保成本吧
老師,請(qǐng)問(wèn),帶貨傭金需要繳納印花稅嗎?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)為什么抖音上的涉稅報(bào)送資料中的,支付平臺(tái)服務(wù)費(fèi)說(shuō)和結(jié)算賬單的平臺(tái)服務(wù)是對(duì)不上的,其他數(shù)據(jù)都是一樣的
老師您好,這種什么情況,這兩天都是申報(bào)不了,其他都可以,就是所得稅報(bào)不了,還有最后一天著急,謝謝


年末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
您好,因?yàn)槎际沁M(jìn)項(xiàng)稅,每期期末只需要借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
那就是像我單位這樣的情況到年末不需要將未交增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?
您好,只需要將轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進(jìn)項(xiàng)稅不結(jié)轉(zhuǎn)
進(jìn)項(xiàng)稅額我現(xiàn)在己經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目了,我們總部說(shuō)未交增值稅都要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)了未交增值稅中去
也就是說(shuō)做記賬憑證時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額都是在貸方,那到年底我將貸方都轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的借方了
您好,您總部的人的能力需要提高
您好,進(jìn)項(xiàng)稅不結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持