您好,都在應(yīng)交稅費未交增值稅
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 銷項稅額,要先結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ,然后再借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這樣么?我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司,進項稅額銷項稅額都不結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)財務(wù)主管,都是直接借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。年底也不結(jié)轉(zhuǎn)??梢缘拿??
老師好,請問我們這個單位是新建單位,現(xiàn)在還沒生產(chǎn),所有的進項稅額我都結(jié)轉(zhuǎn)到了應(yīng)交增值稅未交增值稅的借方,現(xiàn)在還都是留底稅額,那現(xiàn)在年底了要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅的科目嗎?
老師,您好,我們每個月都要多的進項,那是不是也要先轉(zhuǎn)到應(yīng)交增值稅-未交增值稅,在借方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 貸方:應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,在借方:應(yīng)交稅費-增值稅留抵稅額,貸方:應(yīng)交增值稅-未交增值稅,那為什么我看到百度他們都要過一下應(yīng)交稅費-進項稅轉(zhuǎn)出?
老師,之前每個月增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn),只是做了借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,現(xiàn)在年底了,怎么把應(yīng)交稅費銷項稅的結(jié)轉(zhuǎn)走,到哪個科目?
老師您好,請問應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)科目是借方余額,年底還需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅嗎
老師好!固定資產(chǎn)清理出賬的時候,考慮凈殘值不
請問老師去年虧損,未分配是負數(shù),這個季度盈利??偟奈捶峙溥€是虧損的,請問需要交所得稅嗎?
@董孝彬老師在線嗎?請教的
2025年小規(guī)模免增值稅是30萬還是45萬?
老師好!請教:注冊資本100萬,投資者目前實繳50萬,那入賬時 實收資本只記50萬嗎
老師,我申報所得稅時,有這樣的提示?請問需要處理嗎?
建筑類的公司,光有人工費,怎么怎么做成本,怎么寫會計分錄
老師,餐飲服務(wù)印花稅辦哪項?
老師,小規(guī)模季度不超過30萬,填報增值稅,填在10行,那稅金還需要再去填增值稅減免申報表嗎?我做賬的時候稅金按1個點算的,增值稅申報表,本期免稅額是3%,這樣會不會對不上
員工的報銷,走往來費用還是現(xiàn)金費用
年末要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目嗎
您好,因為都是進項稅,每期期末只需要借應(yīng)交稅費未交增值稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
那就是像我單位這樣的情況到年末不需要將未交增值稅轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目?
您好,只需要將轉(zhuǎn)出多交增值稅和轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)
進項稅額我現(xiàn)在己經(jīng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費未交增值稅科目了,我們總部說未交增值稅都要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)了未交增值稅中去
也就是說做記賬憑證時進項稅額都是在貸方,那到年底我將貸方都轉(zhuǎn)到了應(yīng)交稅費未交增值稅的借方了
您好,您總部的人的能力需要提高
您好,進項稅不結(jié)轉(zhuǎn)
好的,謝謝
您好,您客氣,小林非常榮幸能夠給您支持