你好,轉(zhuǎn)給個(gè)人的,這個(gè)是具體的什么錢?對(duì)方寫了報(bào)銷單嗎?
老師每次公戶給老板銀行轉(zhuǎn)錢用途為什么是還款呢?而且做賬時(shí)收到的銀行賬是摘要寫借款,借銀行存款 貸其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。 付出錢時(shí)摘要寫還款 借其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款 貸銀行存款。
老師銀行對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)錢給個(gè)人摘要寫的是報(bào)銷,沒有票,分錄是借:管理費(fèi) 貸:銀行存款嗎?
老師公司銀行對(duì)公賬戶付工資和材料款給不同的個(gè)人沒有發(fā)票分錄是:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款還是借:工資/材料費(fèi) 貸:銀行存款
用公戶給個(gè)人打款,報(bào)銷發(fā)票未收到,款已打,會(huì)計(jì)分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款對(duì)嗎?收到發(fā)票借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款,老師對(duì)嗎?
公司對(duì)公賬戶有4000元要轉(zhuǎn)賬給法人個(gè)人賬戶,這個(gè)分錄可以這樣寫嗎? 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款–法人 貸:其他應(yīng)付款–法人 借:管理費(fèi)用–報(bào)銷款
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
沒有報(bào)銷單,怎們寫分錄?沒有報(bào)銷單摘要要是寫了付材料款怎么寫分錄?
你好,借原材料貸,其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸,銀行存款。
這個(gè)管理費(fèi)具體的是什么業(yè)務(wù)的,你需要知道具體的業(yè)務(wù)才行。
沒有報(bào)銷單銀行付款摘要要是寫了付材料款分錄借:其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸銀行存款要是以后就沒有報(bào)銷單和票,賬就一直掛在這邊了?
你好,材料到了,你入庫(kù)的時(shí)候借原材料貸其他應(yīng)付款不就可以了?
報(bào)銷單看你單位制度要求,這個(gè)報(bào)銷單不是必須的,你們單位不需要填寫報(bào)銷單的,可以給他報(bào)銷的就可以抵扣。