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用公戶給個人打款,報銷發(fā)票未收到,款已打,會計分錄:借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款對嗎?收到發(fā)票借管理費用 貸預(yù)付賬款,老師對嗎?

2022-04-19 16:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-04-19 16:02

同學你好 對的是這樣的

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快賬用戶8916 追問 2022-04-19 16:02

老師房租也是給個人打的款,發(fā)票也沒收到,也是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:07

同學你好 對的 是這樣做 然后匯算清繳調(diào)增

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快賬用戶8916 追問 2022-04-19 16:08

老公如果掛在其它應(yīng)收或其它應(yīng)付是不就不用匯算清繳調(diào)增呢

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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:14

同學你好 不是法人股東的 不超三年的就不用

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快賬用戶8916 追問 2022-04-19 16:15

好的謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-19 16:23

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 對的是這樣的
2022-04-19
你好 對 分錄 是正確的?
2020-12-03
你好,如果是一般納稅人管理費用的時候,你需要價稅分開可以抵扣增值稅。
2020-12-13
你好,是的,可以預(yù)付賬款,也可以其他應(yīng)收款
2020-08-15
可以的,把賬做平就是了
2024-04-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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