你好1進項稅50000/1.03*3% %2B100 2的進項稅為300000/1.13*13%%2B600
甲企業(yè)(一般納稅人)主要從事農(nóng)業(yè)機械生產(chǎn)與銷售業(yè)務。2019年11月發(fā)生下業(yè) 1)從小規(guī)模納稅人乙公司購入原材料一批,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注 明的價款為50000元;另支付運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為100元。(2)外購農(nóng)機零配件一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價款300000元;另支付運費,取 得增值稅專用發(fā)票,注明的稅額為600元。 怎么扣稅
課后作業(yè):某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品適用的稅率為13%,2021年9月份發(fā)生以下業(yè)務:(1)購進原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明的價款為400000元,稅額52000元,取得運輸部門的運輸專用發(fā)票注明的運費為16000元,稅額為1440元。(2)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價50000元,取得了相關(guān)的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票。(3)購入-一臺機器設備,取得的增值稅專用發(fā)票上注明買家為80000元,稅額10400元。(4)購入辦公用品批,取得增值稅普通發(fā)票,注明金額8000元,稅額240元。。要求:請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額
某農(nóng)機生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,2017年10月發(fā)生如下業(yè)務:⑴購進一批原材料,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票上注明價款50000元,原材料已入庫,另支付運輸費用,取得貨物運輸增值稅專用發(fā)票注明的稅額為70元。⑵外購零配件,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款200000元,另支付運輸費用,取得貨物運輸增值稅專用發(fā)票注明的稅額為560元。⑶生產(chǎn)領用外購鋼材一批,成本85000元;企業(yè)在建工程(辦公樓)領用外購鋼材一批,成本70000元,已抵扣進項稅。⑷銷售農(nóng)用機械一批,取得不含稅銷售額650000元,另收取包裝費36000元。⑸銷售一批農(nóng)機零部件,取得含稅銷售額98280元。⑹提供農(nóng)機維修業(yè)務,開具的普通發(fā)票上注明價稅合計70200元。已知:企業(yè)取得的增值稅專用發(fā)票和貨物運輸發(fā)票均在當月通過認證并在當月抵扣。(注:農(nóng)機不等于農(nóng)機零部件。農(nóng)機適用低稅率9%,農(nóng)機零部件面向生產(chǎn)商而非農(nóng)民適用一般稅率13%。)
某企業(yè)為增值稅的一般納稅人,2022年10月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務:(1)購買甲類材料1000公斤,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅額 1.6萬元; (2)進口設備一臺,從海關(guān)取得進口增值稅專用繳款書上注明增值稅額12萬元; (3)向農(nóng)民收購一批農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價50萬元;支付給某物流公司(增值稅一般納稅人)不含稅價運費2萬元,并取得了合法有效的增值稅專用發(fā)票。 (4)為生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,購入一批原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價款1.5萬元,增值稅0.195萬元;為運輸這批原材料支付運輸企業(yè)(增值稅小規(guī)模納稅人)不含稅運輸費1萬元,取得稅務機關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票。 (5)A產(chǎn)品合并定價對外銷售,取得含稅銷售額23.4萬元;(6)銷售B產(chǎn)品,取得不含稅銷售額100萬元。 試分析計算該企業(yè)當月應納的增值稅,
11.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月外購生產(chǎn)原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款120萬元;另購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,取得免稅農(nóng)產(chǎn)品收購憑證單上注明收款80萬元(假設可按收購價10%計算進項稅額);當月支付水費,取得增值稅專用發(fā)票注明價款3.5萬元;購進生產(chǎn)機器1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款17萬元;購進在建工程材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元。要求:計算該企業(yè)當月可抵扣增值稅進項稅額。
小米集團2020-2024年留存收益具體數(shù)據(jù)
公司是做絕熱材料(氣凝膠氈和氣凝膠顆粒)原材料A和B是共用的,有對應的用量占比,原材料氈是氣凝膠氈專用的,在成本歸集是,該怎么分配生產(chǎn)成本呢?
老師會計繼續(xù)教育怎么操作呢?我現(xiàn)在進入全國會計人員統(tǒng)一服務管理平臺里了,然后會計人員信息采集也完事了,還繼續(xù)點哪一步???
去年5月補提企業(yè)所得稅500塊,去年忘了計提匯算清繳時的企業(yè)所得稅,怎么在5月補提?補提之后,要怎么調(diào)整盈余公積?公司用的是小企業(yè)準則,賬套下沒有以前年度損益那個科目
老師,這個已足額提取折舊,是不是指長期待攤費用已經(jīng)計提完折舊,凈值為0的部分呢
老師,專項附加扣除申報可以不填配偶信息嗎?
老師,我們老板不領工資,但是在公司里面干活需要給他申報個稅不?只給他繳納工傷保險,怎樣做個稅申報?
收到法人報銷的單據(jù),增值稅專票,錢通過銀行支付給法人,增值稅專票可以入進項稅嗎?請給出具體分錄?謝謝
匯算清繳社保費填居間費哪欄,無形資產(chǎn)填居間費那欄
之前有賬但不想接手之前會計的賬可以重新建賬嗎?對稅務申報有影響嗎