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11.某生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人,某月外購生產(chǎn)原材料,增值稅專用發(fā)票注明價款120萬元;另購農(nóng)業(yè)產(chǎn)品,取得免稅農(nóng)產(chǎn)品收購憑證單上注明收款80萬元(假設(shè)可按收購價10%計算進(jìn)項稅額);當(dāng)月支付水費,取得增值稅專用發(fā)票注明價款3.5萬元;購進(jìn)生產(chǎn)機(jī)器1臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款17萬元;購進(jìn)在建工程材料,取得增值稅專用發(fā)票注明價款25萬元。要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項稅額。

2023-03-24 16:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-24 16:49

要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項稅額。 120*13%%2B80*10%%2B3.5*9%%2B17*13%%2B25*13%=

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要求:計算該企業(yè)當(dāng)月可抵扣增值稅進(jìn)項稅額。 120*13%%2B80*10%%2B3.5*9%%2B17*13%%2B25*13%=
2023-03-24
同學(xué)你好 進(jìn)項稅額=2.6加上0.65加上2*9%加上0.1*9% 銷項稅額=40*13% 應(yīng)納增值稅=銷項稅額減進(jìn)項稅額減留抵稅額;
2021-07-30
你好請把題目完整發(fā)一下
2022-04-06
您好 請問您有什么疑問
2022-06-15
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業(yè)務(wù)的分錄嗎??)
2023-10-12
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